中国西电电气股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZG10927 号
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZG10927 号
中国西电电气股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称中国西电
公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制应用指引》、
《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是中国西电公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中国西电公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国·上海 二〇二四年四月九日
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(副 本)
名 称 合伙) 出 资 额 人民币15450.0000万元整
类 型 特 成立日期 201 1年01月24日
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执行事务合伙人 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路6°1号四楼
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:::.::x:. i::.::I ;坠 &:El 审查企业会计报表, 出具审计报告;验证企业资本, 出具验资
报告;办理企业合并、 分立、 清算事宜中的审计业务, 出具有
关报告: 基本建设年度财务决算审计;代理记帐: 会计咨询 、
税务咨询、 管理咨询、 会计培训 I ; 信息系统领域内的技术服
务s法律、 法规规定的其他业务。 ’
、 【依法须经批准的项目, 经相关部i习 批准后方可开展经营活
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登记机关
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
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