凌霄泵业: 关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2024-04-11 00:00:00
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证券代码:002884        证券简称:凌霄泵业      公告编号:2024-007
               广东凌霄泵业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 9 日召开第
十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》,公司继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
                                (以下
简称“天衡”或“天衡会计师事务所”)为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需
提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
   一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
   天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格,具有多年为上市公司提供审
计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为
公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量
及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司 2024 年度报告
的审计工作,聘任期为一年。关于 2024 年度财务审计费用董事会拟提请股东大
会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
   二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
   (一)机构信息
   (1)拟聘事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
   (2)成立日期:2013 年 11 月 04 日
   (3)类型:特殊普通合伙企业
   (4)注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
  (5)首席合伙人:郭澳
  (6)历史沿革:天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务
所,1999 年脱钩改制,2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
  (7)业务资质:天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事
务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审
计资格的会计师事务所之一。
  (8)2023 年末,天衡会计师事务所合伙人 85 人,注册会计师 419 人,签
署过证券业务审计报告的注册会计师人数 222 人。2023 年度业务收入 61,472.84
万元,其中审计业务收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。天衡会
计师事务所为 90 家上市公司提供 2022 年报审计服务,主要行业包括制造业、批
发和零售业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信
息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,收费
总额 8,123.04 万元,与公司同行业制造业的 A 股上市公司审计客户共 7 家。
因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担
民事责任情况。
监管措施和纪律处分,受到行政处罚 1 次、监督管理措施(警示函) 5 次。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次(涉及 2 人)、监督管理措施(警示
函)8 次(涉及 15 人)。
  (二)项目信息
  (1)拟签字注册会计师(项目合伙人):吴霆,1998 年取得中国注册会计
师资格,2000 年开始从事上市公司审计,2000 年年度开始在天衡会计师事务所
执业,近三年签署上市公司 4 家,复核上市公司 6 家。
  (2)拟签字注册会计师:葛启海,2004 年成为注册会计师,2004 年开始从
事上市公司审计,2004 年开始在天衡会计师事务所执业,2023 年 2 月开始为本
公司提供审计服务;近三年签署了 2 家上市公司审计报告。
  (3)项目质量控制复核人:牛志红,2006 年 4 月成为注册会计师,2011 年
开始从事上市公司审计,2006 年 4 月开始在天衡会计师事务所执业,2017 年 7
月开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了 4 家上市公司审计报告。
  天衡会计师事务所项目合伙人、拟签字注册会计师吴霆、拟签字注册会计师
葛启海、项目质量控制复核人牛志红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  天衡会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师吴霆、拟签字注册会计
师葛启海、项目质量控制复核人牛志红不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序及意见
  公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第十一届董事会审计委员会第五次会议,于
议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,以下为相关的审议意见。
  (一)审计委员会审议意见
  审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为天衡会计
师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审
计机构的要求,同意续聘天衡会计师事务所为公司 2024 年度审计机构,同意将
该事项提交公司董事会审议。
  (二)董事会审议意见
  公司 2023 年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天衡”),
具体负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在 2023 年度
审计工作中,认真负责,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维
护了公司和股东的利益,同意继续聘任天衡为公司 2024 年度审计机构。
  (三)监事会审议意见
  经审议,公司监事会认为:公司 2023 年度审计机构为天衡会计师事务所(特
殊普通合伙)(简称“天衡”),具体负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。公
司董事会认为天衡在 2023 年度审计工作中,认真负责,遵循独立、客观、公正
的职业准则,从会计专业角度维护了公司和股东的利益,公司拟继续聘任天衡为
公司 2024 年度审计机构。
  四、生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自上述股东大会审议
通过之日起生效。
  特此公告。
  备查文件:
系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;
                           广东凌霄泵业股份有限公司
                                         董事会

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