浙江伟星新型建材股份有限公司
关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”或“伟星新材”)聘请
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”或“天健
所”)作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求,结合公司
董事会审计委员会对天健所 2023 年度履职情况评估报告及其对天健所履行监督
职责情况报告(附后),公司对天健所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了综
合评估。具体情况如下:
一、资质条件
(一)基本信息
名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师人数 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
审计业务收入 30.99 亿元
计)业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和
(含 A、B 股)
零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水
审计情况
涉及主要行业 利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科
学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,
建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和
社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家
(二)项目组成员基本情况
何时开 何时开始
何时成 何时开
项目组 始从事 为本公司 近三年签署或复核上市公司审
姓名 为注册 始在本
成员 上市公 提供审计 计报告情况
会计师 所执业
司审计 服务
项目合 1994 1994 近三年签署上市公司包括迈得
朱大为 1994 年 2023 年
伙人 年 年 医疗、聚力股份、当虹科技等;
签字注 朱大为 1994 年 2023 年
年 年 传媒、帕瓦股份、浙江永强等
册会计
师 林晗 2010 年 2021 年
年 年 股份、伟星新材、永安期货等;
近三年签署上市公司包括森鹰
项目质 窗业、兆驰股份等;近三年复核
量控制 苏晓峰 2012 年 2021 年 上市公司包括伟星新材、昂利
年 年
复核人 康、巨化股份、西测测试、双飞
集团等
二、执业记录
天健会计师事务所近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业
行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次,未受到刑事
处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及
根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健所
继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
三、质量管理水平
(一)项目咨询
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
(二)意见分歧解决
天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年度审计过程中,天健所就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
(三)项目质量复核
审计过程中,天健所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
(四)项目质量检查
天健所质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。天健所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
(五)质量管理缺陷识别与整改
天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务
所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的
接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方
面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健所完整、全面
的质量管理体系。基于该质量管理体系,天健所在近一年的审计过程中没有识别
出质量管理缺陷。
综上,2023 年度审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了
有效执行。
四、工作方案
况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的
审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、或有事项等。
天健所全面配合公司审计工作,较好地满足了公司报告披露时间要求。天健
所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能够
根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年证券业务审计经
验,并拥有中国注册会计师等专业资质。天健所建立了完善的服务支持体系及专
业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具
及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的
支持。
签字项目合伙人:朱大为,拥有注册会计师执业资质。1994 年起就职于会计
师事务所从事审计业务,1994 年成为注册会计师,至今为多家企业提供上市公
司年报审计、IPO 审计等证券相关服务。
签字注册会计师:林晗,拥有注册会计师执业资质。2010 年成为注册会计
师,2008 年开始从事上市公司审计,至今为多家企业提供上市公司年报审计等
证券相关服务。
项目质量复核人:苏晓峰,拥有注册会计师执业资质。2012 年成为注册会计
师,2010 年开始从事上市公司审计业务;近三年签署上市公司包括森鹰窗业、兆
驰股份等;近三年复核上市公司包括伟星新材、昂利康、巨化股份、西测测试、
双飞集团等。
前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员近三年不存在因
执业行为受到刑事处罚,受到中国证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也
不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职
业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年
未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
八、总体评价
天健所是一家具备证券、期货等相关业务资格的专业审计机构,其资质条件、
执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力
水平等情况均能较好地满足公司的审计要求,且对公司所处行业情况及经营管理
均较为了解,连续多年为公司提供了优质的审计服务。在 2023 年度的审计工作
中,天健所能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司年度审计
等相关工作,出具的各项报告真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行
了审计机构应尽的职责。
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