共达电声: 共达电声股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构的公告

证券之星 2024-04-03 00:00:00
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证券代码:002655        证券简称:共达电声           公告编号:2024-015
                 共达电声股份有限公司
     关于续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  共达电声股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二
十五次会议于2024年4月2日召开,会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计
机构的议案》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如
下:
     一、拟聘任会计师事务所的基本情况
     一、机构信息
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合
伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙
企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务
业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-
  截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,共有注册会
计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元,其中审计
业务收入 254,019.07 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。
  容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务,审计收费总
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额 42,888.06 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电
子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制
造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、
建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零
售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术
服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金
融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对共达电声股份有限公司所在的相
同行业上市公司审计客户家数为 260 家。
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不
低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,
判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在
上诉。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督
管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。
施各 1 次,3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律
处分各 1 次;27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施
各 1 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次,
  二、项目信息
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  项目合伙人:蔡浩,2014 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市公司审
计业务,2011 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供审计服
务,近三年签署过雷赛智能、共达电声、佰奥智能等上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:魏启家,2010 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事
上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提
供审计服务,近三年签署过共达电声等上市公司审计报告。
  签字注册会计师:喻希,2020 年成为中国注册会计师,2014 年开始从事上市公
司审计业务,2022 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为本公司提供审计
服务;近三年签署过共达电声等上市公司审计报告。
  项目质量复核人:张先发,2013 年成为中国注册会计师,2010 年开始从事上市
公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过韶能股
份、德方纳米等上市公司审计报告。
  项目合伙人蔡浩、签字注册会计师魏启家、签字注册会计师喻希、项目质量复
核人张先发近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自
律监管措施、纪律处分。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
  本期年报审计费用 60 万元,内部控制审计报告费用 15 万元。本次费用系按照
会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工
作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会审议情况
  公司董事会审计委员会已对续聘容诚事务所提供审计服务的经验和能力进行了
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审查,认为容诚事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供
审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提
供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财
务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合
法权益。因此,公司董事会审计委员会同意继续聘请容诚事务所担任公司 2024 年度
审计机构,并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
  (二)董事会审议情况
  公司于2024年4月2日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于拟
续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘容诚事务所为公司2024年度财务报
告审计机构和内控审计机构,聘用期一年。该议案已经半数以上独立董事审议通过,
该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
  (三)监事会审议情况
  公司于2024年4月2日召开第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟
续聘公司2024年度审计机构的议案》。
  五、备查文件
  特此公告。
                           共达电声股份有限公司董事会
                               二〇二四年四月三日

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