渤海租赁: 内部控制审计报告

证券之星 2024-04-02 00:00:00
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                             安永华明(2024)专字第70018799_A01号
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渤海租赁股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了 渤海
租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引 》的
规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是渤海租赁董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见 ,并
对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错误的可能性。此外,由于情况的 变 化可
能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计 结果 推
测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,渤海租赁 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
                         安永华明(2024)专字第70018799_A01号
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  (本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                 中国注册会计师:赵        宁
                                   中国注册会计师:薛        伟
       中国 北京                          2024 年 3 月 29 日

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