正海生物: 监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见

证券之星 2024-04-02 00:00:00
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                       监事会对内部控制自我评价报告的审核意见
       烟台正海生物科技股份有限公司监事会
  对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见
  根据《中华人民共和国公司法》、
                《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件的要求,烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价,并出具了《内部控制自我评价
报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告,现发表审核意
见如下:
  公司已经建立了较为完善的内部控制制度,符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要,并能够得到有效的执行;公司内部控制体系的建立
和有效执行对公司经营管理的各个环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保
护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,监事会对此没有
异议。
                       烟台正海生物科技股份有限公司
                             监事会
                      监事会对内部控制自我评价报告的审核意见
 此页无正文,为《烟台正海生物科技股份有限公司监事会对公司内部控制自
我评价报告的审核意见》之签字页
监事签字:
        许月莉
        潘励山
        赵蕾

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