监事会关于公司2023年度
内部控制评价报告的审核意见
监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执
行,公司的内控制度、内控体系健全和完善,风险评估、风险控
制进一步落实,保证了公司各项业务健康平稳开展。公司对内部
控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、
内控制度执行和监督的实际情况。监事会对公司 2023 年度内部
控制评价报告不存在异议。
监事签名:
黄祖荣 张 娜 郑希富
温巧容 褚东倩
福建闽东电力股份有限公司监事会