镇海股份: 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

证券之星 2024-03-29 00:00:00
关注证券之星官方微博:
              镇海石化工程股份有限公司
       关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告
  镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”
                      )聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审
计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》,公司对天健所 2023 年度财务报告和内部控制审计过程
中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健所资质等方面合规有效,履职保
持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
  一、资质条件
  (一)机构信息
事务所名称     天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期      2011 年 7 月 18 日     组织形式     特殊普通合伙
注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人     王海国               上年末合伙人数量   238 人
       注册会计师                           2,272 人
上年末执业人
员数量    签署过证券服务业务审计报告的注册会计师             836 人
          业务收入总额            34.83 亿元
          审计业务收入            30.99 亿元
入(经审计)
          证券业务收入            18.40 亿元
          客户家数              675 家
          审计收费总额            6.63 亿元
                            制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                            业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
司(含 A、B 股) 涉及主要行业           管理业,租赁和商务服务业,科学研究和
审计情况                        技术服务业,金融业,房地产业,交通运
                            输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育
                            和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
                            住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
          本公司同行业上市公司审计客户家数             4
      (二)项目组成员基本情况
                何时开                  何时开始
            何时成     何时开
项目组             始从事                  为本公司 近三年签署或复核上市公司
    姓名      为注册     始在本
成员              上市公                  提供审计 审计报告情况
            会计师     所执业
                司审计                  服务
                                            市公司 2019 年度审计报告;
项目合                                         2021 年,签署百大集团等上
      潘晶晶   2007 年   2005 年   2007 年 2021 年
伙人                                          市公司 2020 年度审计报告;
                                            市公司 2021 年度审计报告
签字注   潘晶晶   2007 年   2005 年   2007 年   2021 年   同上
册会计
师      方芳   2018 年   2016 年   2018 年   2022 年
                                                年度审计报告
                                                近三年复核或签署广东东阳
质量控                                             光科技控股股份有限公司
制复核    彭卓   2015 年   2007 年   2019 年   2022 年   (600673)、成都云图控股
人                                               股份有限公司(002539)等
                                                上市公司审计报告
      天健所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在
  违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
      二、执业记录
      天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
  月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
  次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
  人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到
  刑事处罚,共涉及 50 人。
      根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健所
  继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
  为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
  管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
  情况。
      三、质量管理水平
  (一)项目咨询
  近一年审计过程中,天健所就公司重大会计审计事项与天健所专业技术部及
时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
  (二)意见分歧解决
  天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。项目组在执业过程中遇到意见
分歧,根据分歧解决情况,由项目负责人按照业务部门负责人、业务总部项目评
审小组、技术总部、分管所领导的顺序,依次由有关部门或人员协调决定。天健
所明确规定,在意见分歧得到解决之前,不得出具相关业务报告。项目合伙人和
项目质量复核人员应复核并评价项目组是否已就意见分歧事项进行适当咨询,以
及咨询得出的结论是否得到执行。项目组应就分歧事项、处理过程和最终结论形
成工作底稿记录。近一年审计过程中,天健所就公司的所有重大会计审计事项达
成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  (三)项目质量复核
  近一年审计过程中,天健所实施了完善的项目质量复核程序。项目质量复核
人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似职位的
人员,且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性,遵守相关职业道德要求,
并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的范围
和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度,包括但不限于项目计划阶段、项
目实施阶段、项目完成阶段。
  (四)项目质量检查
  天健所内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。定期检查是指对已完
成的业务进行周期性的抽选检查。不定期检查是指根据事务所质量管理的需要,
有针对性地选取某些项目或人员进行专项检查。
  天健所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量
管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行
独立性测试;其他监控活动,例如,对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检
查,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审
计程序。近一年审计过程中,天健所没有在项目质量检查方面发现重大问题。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务
所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的
接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方
面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了天健所完整、全
面的质量管理体系。基于该质量管理体系,天健所在近一年审计过程中没有识别
出质量管理缺陷。
  综上,近一年审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有
效执行。
     四、工作方案
  近一年审计过程中,天健所针对公司的服务需求及实际情况,制定了全面、
合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,
其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表、关联方交易等。
  近一年审计过程中,天健所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报
告披露时间要求。天健所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,
并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
     五、人力及其他资源配备
  天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师等专业资质。天健所的后台支持团队包括税务、信息
系统、风险管理等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支
持。
     六、信息安全管理
  天健所已经建立较完善的信息安全制度并予以执行,采取有效的技术措施并
部署信息安全设备,确保信息安全的有效管理。天健所制定了涵盖档案管理、保
密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实
施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理,并能够有效执行。
     七、风险承担能力水平
  天健所根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》、
                             《会计师事务
所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定计提职业风险基金和购买职业责任
保险,目前累计已计提职业风险基金和购买职业保险的累计赔偿限额均超过 1
亿元。
                      镇海石化工程股份有限公司

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示镇海股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-