比亚迪股份有限公司监事会
关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规
定,我们对公司内部控制制度的建设、运行情况及董事会出具的公司《2023年度
内部控制自我评价报告》进行了审核,现发表意见如下:
公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;公司内部控制体
系符合国家相关法律法规的要求以及公司的实际需要,对公司经营管理起到了较
好的风险防范和控制作用;董事会出具的公司《2023年度内部控制自我评价报告》
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
(以下无正文)
[本页无正文,为《比亚迪股份有限公司监事会关于 2023 年度内部控制自我评价
报告的核查意见》之签字页]
监事签字:
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李永钊 朱爱云 王 珍
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黄江锋 唐 梅