招商局南京油运股份有限公司
关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
招商局南京油运股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公
司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准
则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
的要求,公司对信永中和会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履
职情况进行了评估,具体情况如下:
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 3 月 2 日
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
法定代表人:谭小青、李晓英、宋朝学
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 9 月 11 日召开第十届董事会第二十一次会议,审
议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》,于 2023 年 9 月
构的议案》,续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年财务报告及内部控制审计机构。
二、会计师事务所履职情况评估
信永中和按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指
引》等的相关要求,审计了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资
产负债表,2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注及公司 2023
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
在执行审计工作的过程中,信永中和配备了训练有素且经验丰富
的专业团队,执行统一规范的业务质量管理体系,发挥国际合作背景
优势,运用职业判断,并保持职业怀疑,与治理层就计划的审计范围、
时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。
经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业
会计准则的规定编制,公允反映了 2023 年 12 月 31 日合并及母公司
财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现金流量,公司于
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、总体评价
公司认为信永中和在公司 2023 年财务报告及内部控制审计过程
中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如
期出具了公司 2023 年度财务报告审计意见和内部控制审计意见。
招商局南京油运股份有限公司