紫金矿业: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于紫金矿业集团股份有限公司内部控制审计报告

证券之星 2024-03-23 00:00:00
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                                                内部控制审计报告
                                                       安永华明(2024)专字第70007899_H02号
                                                                紫金矿业集团股份有限公司
        紫金矿业集团股份有限公司全体股东:
          按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了紫 金矿
        业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
                 一、 企业对内部控制的责任
          按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》
        的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是紫金矿业集团股份有限公司董 事会的
        责任。
                 二、 注册会计师的责任
          我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对
        注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
                 三、 内部控制的固有局限性
          内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能
        导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 推 测未
        来内部控制的有效性具有一定风险。
                 四、 财务报告内部控制审计意见
          我们认为,紫金矿业集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规
        范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                                          内部控制审计报告(续)
                                                                   安永华明(2024)专字第70007899_H02号
                                                                            紫金矿业集团股份有限公司
        (本页无正文)
        安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                                                   中国注册会计师:谢        枫
                                                                             中国注册会计师:付四春
                                                中国   北京                          2024 年 3 月 22 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited

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