伟测科技: 内部控制审计报告

来源:证券之星 2024-03-22 00:00:00
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上海伟测半导体科技股份有限公司
               目    录
一、内部控制审计报告……………………………………………… 第 1—2 页
二、附件………………………………………………………………第 3—6 页
  (一)本所营业执照复印件……………………………………… 第 3 页
  (二)本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页
  (三)注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 5-6 页
     关于上海伟测半导体科技股份有限公司
                天健审〔2024〕6-19 号
上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称伟测科技公司)2023 年
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伟测
科技公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                 第 1 页   共 6 页
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,伟测科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:
      中国·杭州              中国注册会计师:
                         二〇二四年三月二十日
                 第 2 页   共 6 页
仅为 上海伟测半导体科技股份有限公司年度内控审计报告天健审〔2024〕6-19 号 之目的而提供文件的复印件,仅用于说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营 未经 本所 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或
披露。
                           第 3 页   共 6 页
仅为 上海伟测半导体科技股份有限公司年报审计报告天健审〔2024〕6-18 号 之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健
会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质,未经 本所 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送
                          或披露。
                           第 4 页   共 6 页
仅为 上海伟测半导体科技股份有限公司年度内控审计报告天健审〔2024〕
计师 未经 本人 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三
方传送或披露。
              第 5 页   共 6 页
仅为 上海伟测半导体科技股份有限公司年度内控审计报告天健审〔2024〕
师 未经 本人 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方
传送或披露。
               第 6 页   共 6 页

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