中国移动有限公司
董事会审核委员会 2023 年度对会计师事务
所履行监督职责情况的报告
中国移动有限公司(以下简称“本公司”)董事会审
核委员会(以下简称“审核委员会”)对 2023 年度的财务
报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)和毕马威会计师
事务所(以下简称“毕马威香港”)的履职情况进行了审
查,意见如下:
审核委员会与毕马威华振和毕马威香港就 2023 年中期
审阅和年度审计的工作方案和结论等内容进行了沟通,认
为毕马威华振和毕马威香港能够遵循相关审计准则,公允
地发表审计意见,毕马威华振和毕马威香港为本公司出具
的审计报告能够公正、客观地反映本公司的财务状况和经
营成果,执业情况良好。
中国移动有限公司董事会审核委员会