北新建材: 内部控制审计报告

证券之星 2024-03-20 00:00:00
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北新集团建材股份有限公司
  众环审字(2024)0200702号
                                   众环审字(2024)0200702 号
北新集团建材股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北
新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。
  一、北新建材对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北新建材董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,北新建材于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:
                                               洪权
                            中国注册会计师:
                                               石宁
      中国·武汉                      2024年3月18 日
               审计报告第 2 页共 2 页

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