豪美新材: 监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

证券之星 2024-03-19 00:00:00
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   监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见
  根据《公司法》
        《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控
制监管要求,公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行
了评价,并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅 了公司
《2023 年度内部控制自我评价报告》,现发表意见如下:
  公司建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效的执行。内部
控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了
较好的风险防范和控制作用,确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股
东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大事项
方面都得到有效的内部控制。
 许源灶               毕敏瑜                  崔杏妙
                            广东豪美新材股份有限公司
                                   监事会

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