亚翔集成: 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告

证券之星 2024-03-13 00:00:00
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       亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
                   《上海证券交易所股票上市
规则》
  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规的要求,亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称
“公司”)董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及
履行监督职责情况报告如下:
一、会计师事务所机构信息
 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会
计师事务所”)
 成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转
制为特殊普通合伙企业)
 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室
 执业资质:1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核
发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认
可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010 年首批获得 H 股上市公司
审计业务资质,2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案
证书》至今。
 涉及的主要行业包括:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批
发和零售业、房地产业、建筑业。
  首席合伙人:梁春
  项目合伙人:姓名郑珊杉,2018 年 10 月成为注册会计师,2011 年 4
月开始从事上市公司审计,
  签字注册会计师:姓名林洪毅,2019 年 5 月成为注册会计师,2011
年 1 月开始从事上市公司审计,2019 年 5 月开始在大华会计师事务所执
业,2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计
报告 4 家次。
  质量控制复核人:姓名邹吉丰,2002 年 9 月成为注册会计师,2007
年 1 月开始从事上市公司审计,2018 年 12 月开始在大华会计师事务所
执业,2022 年 1 月开始为本公司提供复核工作;近三年承做或复核的上
市公司和挂牌公司审计报告超过 3 家次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
  公司分别于 2023 年 3 月 9 日召开公司第五届董事会第十一次会议
和 2023 年 3 月 30 日召开的 2022 年度股东大会,审议通过了《关于续聘
会计师事务所及其报酬的议案》
             ,同意续聘大华会计师事务所为公司 2023
年度财务报告及内部控制审计机构。聘期一年。公司独立董事就前述事
项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
三、2023 年度审计会计师事务所履职情况
  根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对
会计师事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信
状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司
审计工作的要求。
  (二)大华会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部
控制审计指引》等的相关要求,审计了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,及公
司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  (三)在执行审计工作的过程中,大华会计师事务所运用职业判断,
并保持职业怀疑,与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通。
  (四)经审计,大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亚翔集成 2023 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现
金流量,公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所和《公司章程》、
《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会
的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审
计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计
师事务所的监督职责。
  董事会审计委员会认为大华会计师事务所在公司 2023 年财务报告
及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完
成审计工作,如期出具了公司 2023 年度财务报告审计意见和内部控制审
计意见。
              亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
                          董事会审计委员会

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