瑞泰科技: 内部控制审计报告

证券之星 2024-03-06 00:00:00
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             瑞泰科技股份有限公司
    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
  ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层       邮编:100073
电话:(010) 51423818                传真:(010) 51423816
             目    录
一、内部控制审计报告                    1-2
二、内部控制审计报告附件
        中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
        ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
        地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O    B 座 20 层
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                                           中兴华内控审计字(2024)第 010005 号
瑞泰科技股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了瑞泰科技股份有限公司(以下简称“瑞泰科技”)2023 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。
  一、瑞泰科技对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》、
                            《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞泰科技董事
会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,瑞泰科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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