顺络电子: 内部控制审计报告

证券之星 2024-02-29 00:00:00
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深圳顺络电子股份有限公司
 容诚审字[2024] 518Z0180号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
      中国·北京
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                                    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                                  总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
                                   外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
                                     TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
                                                E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                                            https://www.rsm.global/china/
                         容诚审字[2024] 518Z0180号
深圳顺络电子股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“顺络电子公司”)2023年1
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是
深圳顺络电子公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,深圳顺络电子公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为顺络电子公司容诚审字[2024] 518Z0180 号报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所           中国注册会计师:
(特殊普通合伙)                       聂勇(项目合伙人)
                   中国注册会计师:
                               彭敏
   中国·北京           中国注册会计师:
                               刘智滔

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