顺络电子: 关于上市公司续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2024-02-29 00:00:00
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股票代码:002138        股票简称:顺络电子          编号:2024-020
              深圳顺络电子股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-
  截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,共有注册
会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元,其中审
计业务收入 254,019.07 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。
  容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务,审计收费
总额 42,888.06 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其
他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压
延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑
业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,
科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱
乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对顺络电子所
在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
超过 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称乐视网)投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股
份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事
务所有限责任公司和利安达会计师事务所(特殊普通合伙)、华普天健会计师事
务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责
任案作出一审判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股
票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。
管措施各 1 次,3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受
到自律处分各 1 次;27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监
督管理措施各 1 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督
管理措施 2 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理
措施 3 次。
  (二)项目信息
     项目合伙人:聂勇先生,2001 年成为中国注册会计师,2001 年开始从事上
市公司审计业务,2021 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为深圳顺
络电子股份有限公司提供审计服务;近三年签署过顺络电子、深圳新星两家上市
公司审计报告。
     项目签字注册会计师:彭敏先生,2014 年成为中国注册会计师,2015 年开
始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始
为深圳顺络电子股份有限公司提供审计服务;近三年签署过华灿光电以及中广天
择等五家上市公司审计报告。
     项目签字注册会计师:刘智滔先生,2023 年成为中国注册会计师,2019 年
开始从事上市公司审计业务,2022 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开
始为深圳顺络电子股份有限公司提供审计服务;近三年签署过顺络电子一家上市
公司审计报告。
     项目质量复核人:王书彦先生,2015 年成为中国注册会计师,2011 年开始
从事上市公司审计业务,2011 年开始在容诚会计师事务所执业; 近三年签署或
复核过安徽建工、交建股份、双枪科技三家上市公司审计报告。
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事
处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,
详见下表。
                           处理
 序号     姓名    处理处罚日期               实施单位      事由及处理处罚情况
                           处罚类型
     容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
  审计收费的定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程
度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
  预计 2024 年度审计费用不超过人民币 95 万元,其中年报审计费用不超过人
民币 90 万元,内控审计费用不超过人民币 5 万元,较上期审计费用无变动。
  二、拟续聘会计事务所履行的程序
任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查,认为其满足
为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,因此同意向董事会提
议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
合伙)为公司 2024 年提供审计服务与我们进行了沟通,经了解容诚会计师事务
所(特殊普通合伙)的执业情况,根据《公司法》、《上市公司独立董事规
则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定,作为公司独立董事,我们认
为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书,具备足够的专业
胜任能力、投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能满足公司 2024 年度审
计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量
和保护公司及全体股东利益。因此,独立董事专门会议同意续聘容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构,并将本
议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
过了《关于续聘会计师事务所的议案》,一致同意聘请容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
大会审议通过之日起生效。
  三、监事会意见
 经审核,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券
业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具备为上市公司提
供年度审计的能力和执业资质,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等
方面能够满足公司对于审计机构的要求,在以往与公司的合作过程中,为公司
提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作
用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤
勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。因此,监事会同意《关于续聘会
计师事务所的议案》。
 四、报备文件
 特此公告。
                        深圳顺络电子股份有限公司
                            董 事 会
                        二〇二四年二月二十九日

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