和泰机电: 2023年度年审会计师履职情况评估报告

证券之星 2024-02-22 00:00:00
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               杭州和泰机电股份有限公司
    杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”
                        )聘请天健会计师事务所(特
 殊普通合伙)
      (以下简称“天健所”)作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财
 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,
 公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健
 所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况
 如下:
    一、资质条件
    截至 2022 年 12 月 31 日,天健所基本情况如下:
事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期         2011 年 7 月 18 日    组织形式         特殊普通合伙
注册地址         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人        胡少先             上年末合伙人数量              225 人
上年末执业人员      注册会计师                                2,064 人
数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                   780 人
             业务收入总额                  35.01 亿元
             审计业务收入                  31.78 亿元

             证券业务收入                  19.01 亿元
             客户家数                      612 家
             审计收费总额                   6.32 亿元
                             制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
                             批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、
司(含 A、B 股)                   通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐
             涉及主要行业
审计情况                         业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共
                             设施管理业,科学研究和技术服务业,农、
                             林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教
                             育,综合等
             本公司同行业上市公司审计客户家数                 458 家
    二、执业记录
                  何时开始         何时开始 何时开始为
项目组         何时成为注
      姓名          从事上市         在天健执 本公司提供 近三年签署或复核上市公司审计报告情况
 成员          册会计师
                  公司审计          业    审计服务
                                                 科技等上市公司 2021 年度审计报告;
项目合                                              2021 年,签署新安股份、姚记科技等上市
      梁志勇    2006 年   2004 年   2004 年   2019 年
伙人                                               公司 2020 年度审计报告;
                                                 公司 2019 年度审计报告。
                                                 科技等上市公司 2021 年度审计报告;
      梁志勇    2006 年   2004 年   2004 年   2019 年
                                                 公司 2020 年度审计报告;
签字注
册会计
                                                 公司 2019 年度审计报告。

                                                 年度审计报告;
      周柯峰   2019 年    2011 年   2019 年   2019 年
项目质                                              签署或复核和泰机电、精工科技、涛涛车业、
量控制   郑耀祥   2001 年    1999 年   2001 年   2022 年   永泰运、一博科技、同飞股份、扬电科技等
复核人                                              公司
        项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
      为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
      管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
      情况。
        天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
      质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
        三、质量管理水平
      时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,天健
所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,天健所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰
富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展
审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健
所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系
范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测
试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、
恰当地执行审计程序。
  天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健所完整、全面的质量管理体系。2023
年年度审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、
金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
  天健所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天
健所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工
作。
     五、人力及其他资源配备
  天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项
目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
     六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
     七、风险承担能力水平
  天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险,累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累
计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
                        杭州和泰机电股份有限公司
                                     董事会

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