沪电股份: 董事会审计委员会关于2023年度计提资产减值准备合理性的说明

证券之星 2024-02-02 00:00:00
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         沪士电子股份有限公司董事会审计委员会
        关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明
  沪士电子股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会审计委员会于2024
年1月31日以通讯表决方式召开会议,审议了公司2023年度计提资产减值准备事
项,根据会议决议,现就公司2023年度计提资产减值准备的合理性作出如下说明:
  公司已就2023年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料,并就有关内容
做出了充分的说明,公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上,认为:
公司2023年度需计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2023年12月31
日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的
会计信息。
                          沪士电子股份有限公司
                            董事会审计委员会
                          二〇二四年一月三十一日

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