国泰君安证券股份有限公司
关于上海安诺其集团股份有限公司 2023 年
持续督导定期现场检查报告
保荐人名称:国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称:安诺其
保荐代表人姓名:董橹冰 联系电话:021-38676666
保荐代表人姓名:朱哲磊 联系电话:021-38677941
现场检查人员姓名:张翼、邓超、董橹冰
现场检查对应期间:2023 年
现场检查时间:2024 年 1 月 8 日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段:核查公司三会文件、公司治理制度等文件,并核查三会召开通知、记录、签名册
等文件,对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。
是
等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
是
职责
是
露义务
不适用
程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:检查相关董事会记录、审计委员会会议决议、内部审计部门提交的工作计划和报
告、内部控制评价报告及内控制度文件等。
是
(如适用)
计部门(如适用) 上市前建立
是
门提交的工作计划和报告等(如适用)
是
进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如
适用)
是
进行一次审计(如适用)
是
员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
是
员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
是
制评价报告(如适用)
是
了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:核查公司信息披露文件、相关网站信息披露情况,查阅公司信息披露制度,核对
公告文件内容与公司的实际情况是否一致。
是
披露管理制度的相关规定
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:核查审议程序、信息公告及管理制度,关注关联交易内容、性质和价格等;核查
审议程序、信息公告。
是
间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
是
占用上市公司资金或者其他资源的情形
是
等情形
不适用
审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:1.查阅募集资金管理制度及募集资金监管协议;2.查阅现金管理相关决策文件、
募集资金账户划款凭证资料;3.取得募集资金存放银行对账单、募集资金台账,查阅公司募集资
金使用的相关凭据;4.查阅公司公开的信息披露文件;5.对上市公司管理层及有关人员进行访谈,
了解募投项目实施进展。
是
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿 是
还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
是
是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:1.对公司有关人员进行访谈,了解公司经营及财务情况;2.查阅分析财务报告等
资料;3.查阅同行业可比公司公开的信息披露文件,与公司进行对比;4.查阅关于行业发展状况、
市场竞争格局的资料。
的问题及说
明”
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:查阅公司公告、公司股东大会、董事会会议文件等,查阅相关事项承诺
(八)其他重要事项
现场检查手段:关注行业动态;查阅有关三会文件、公司治理制度、财务资料等;搜集公开信息、
查阅公告、重大合同,对公司有关人员进行访谈等。
是
风险
不适用
求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
公司实现营业收入 59,011.75 万元,同比下降 1.60%;实现归属于母公司所有者的净利润-915.33
万元,由盈转亏,公司业绩出现下滑现象。2023 年 1-9 月,同行业可比公司均面临较大的经营压
力,公司与同行业可比公司的经营业绩变动趋势一致,不存在重大异常情况。针对业绩下滑情况,
公司已采取加强成本管控、销售业务拓展等措施,并取得一定成效,2023 年第二季度起业绩环比
表现已好转。
保荐人对于安诺其 2023 年 1-9 月业绩变动的原因进行了分析。与同行业公司相比,安诺其业绩表
现不存在异常情况。保荐人已督促上市公司采取应对措施,提高资本利用效率,以提升公司的业
绩水平。
(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公
司 2023 年持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页)
保荐代表人:
董橹冰 朱哲磊
国泰君安证券股份有限公司