深水海纳: 关于拟变更会计师事务所的公告

证券之星 2023-12-15 00:00:00
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 证券代码:300961        证券简称:深水海纳        公告编号:2023-048
              深水海纳水务集团股份有限公司
               关于变更会计师事务所的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示:
(以下简称“北京大华国际”);
下简称“大华”);
   公司于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会,会议审议通过了
《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2023 年度审计机构,具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》
(公告编号: 2023-029)。
   鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收
合并,经综合考虑,公司拟聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,公司已就变更会计师事务所
事宜与大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通,并征得其理解和同
意。
   深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 14 日
召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于
拟变更会计师事务所的议案》,同意将公司 2023 年度审计机构由大华变更为北
京大华国际,本事项尚需提交股东大会审议,具体情况说明如下:
  一、拟聘任会计师事务所基本情况
  (一)机构信息
  名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2008 年 12 月 8 日
  组织形式:特殊普通合伙
  注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
  首席合伙人:杨雄
  截止 2023 年 12 月 5 日,北京大华国际合伙人 37 人,注册会计师 108 人,
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。
元,证券业务收入为 0 万元。2022 年度,上市公司审计客户家数 0 家。本公司
同行业上市公司审计客户家数为 0 家。
  职业风险基金上年度年末数:105.35 万元;已购买的职业保险累计赔偿限额:
风险金 100 余万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
  北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管
理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 11 名从业人员近三年
因执业行为受到自律监管措施 13 次。
  (二)项目信息
  拟安排项目合伙人:姓名吕红涛,2017 年 10 月成为注册会计师,2014 年 1
月开始从事上市公司审计,2023 年 12 月开始在北京大华国际所执业,2022 年 12
月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 5 家。
  拟安排项目签字注册会计师:姓名王琳,2020 年 6 月成为注册会计师,2021
年 1 月开始从事上市公司审计,2023 年 12 月开始在本所执业,2023 年 12 月开
始拟为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况 0 家。
  拟安排的项目质量复核人员:黄海洋,2014 年 2 月成为注册会计师,2014
年 2 月开始从事上市公司审计,2023 年 12 月开始在北京大华国际所执业,2023
年 12 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署和复核的上市公司数 2 家。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,
未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
  北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计
师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
  关于 2023 年年度审计费用,公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计
工作量与审计机构协商确定。
  二、拟变更会计师事务所的情况说明
  (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  公司前任会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审
计服务 2 年(2021 年-2022 年),此期间大华坚持独立审计原则,勤勉尽责,公
允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况,切
实履行财务审计机构应尽的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益,对公司
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务
所的情况。
  (二)拟变更会计师事务所的原因
  鉴于为本公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大
华国际吸收合并,经公司审慎评估和研究,并与大华、北京大华国际友好沟通,
公司拟改聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务
审计机构和内部控制审计机构。
  本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要,不存在
与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
  (三)与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就本次变更会计师事务所事项与北京大华国际、大华进行充分沟通,
前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所
将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会
计师的沟通》的规定,积极做好沟通及配合工作。
  三、履行的审批程序
  (一)公司董事会审计委员会意见
  公司董事会审计委员会对北京大华国际进行了审查,认为北京大华国际具备
证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足
公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意向公司董事会提议变更北京大华
国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
  (二)董事会及监事会对议案审议和表决情况
  公司于 2023 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会
第七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘请北京大
华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控
制审计机构,关于 2023 年年度审计费用,如公司审计范围、内容发生变更,提
请股东大会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。独立董事
已对本议案发表了事前审核意见以及同意的独立意见。
  (三)公司独立董事、监事会意见
  公司独立董事发表事前审核意见如下:北京大华国际会计师事务所(特殊普
通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格,具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计
服务,满足公司 2023 年度审计工作的要求,公司拟变更会计师事务所的事项不
存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计师事务所事宜,与前任
大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通并取得对方同意。对于本次
公司变更会计师事务所的事项,我们表示认可并同意将《关于拟变更会计师事务
所的议案》提交公司董事会审议。
  公司独立董事发表独立意见如下:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合
伙)在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求,我们认为北京大华国
际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,
能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务,满足公司 2023 年度
审计工作的要求,公司变更会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,
不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更会计师事务
所事项,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
  监事会发表意见如下:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)已经在
财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案,具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够
独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。
  (四)生效日期
  本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议
通过之日起生效。
  四、备查文件
  特此公告。
                   深水海纳水务集团股份有限公司董事会

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