联建光电: 关于续聘广东亨安会计师事务所(普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告

证券之星 2023-12-07 00:00:00
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证券代码:300269        证券简称:联建光电        公告编号:2023-069
              深圳市联建光电股份有限公司
      关于续聘广东亨安会计师事务所(普通合伙)
              为公司 2023 年度审计机构的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 6 日召
开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于
续聘广东亨安会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,
具体情况如下:
   一、拟续聘会计师事务所基本情况
   广东亨安会计师事务所(普通合伙)(以下简称“亨安事务所”)已连续两
年为公司年审机构,公司聘请亨安事务所为公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,
坚持公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了公司各项审计工作。为保证
审计工作连续性,经公司董事会审计委员会提议,公司董事会、监事会审议,拟
续聘亨安事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。
   二、拟续聘会计师事务所的基本信息
   (一)机构信息
   亨安事务所成立于 2021 年 3 月 3 日,组织形式合伙企业(普通合伙),统
一社会信用代码 91440101MA9W5LMK0P,注册资本人民币 500 万元,注册地址
广东省广州市越秀区广州大道中 599 号第十一层 1116 单元,执行事务合伙人吴
朝辉。
   亨安事务所于 2021 年 4 月 7 日,经广东省财政厅粤财穗函【2021】12 号文
批准,取得《会计师事务所执业证书》;2021 年 11 月 30 日亨安事务所完成财
政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。亨安事务所尚未加入相关国际会
计网络。
  执行事务合伙人为吴朝辉先生,截至 2022 年 12 月 31 日,亨安事务所从业
人员总数 38 人,其中合伙人 3 人,注册会计师 7 人,签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 7 人。
  亨安事务所 2022 年度收入总额 403.45 万元,其中审计业务收入 279.58 万
元、证券业务收入 165.38 万元,出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 2 家。
  亨安事务所建立了与质量控制相关的制度,拥有一批在 IPO 申报审计、上市
公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师,他们
曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑
业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业等,具有公司所在行业审计业务经验。
  亨安事务所计提职业风险基金 0 元,购买的职业保险累计赔偿限额人民币
务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。
  亨安事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形,从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监
管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
  (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:吴朝辉,合伙人,注册会计师,2011 年成为注册会计师
后连续执业 12 年,从事证券业务 10 年。2021 年 9 月开始在亨安事务所执业,
现任亨安事务所合伙人。2020 年 1 月开始为公司提供审计服务,近三年签署了
上市公司联建光电、国美通讯年度审计报告,从业期间负责多家企业证券业务审
计工作,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。
  拟签字注册会计师:曾宝莹,注册会计师,2019 年成为注册会计师,从事证
券服务业务 10 年。2021 年 11 月开始在亨安事务所执业,现任亨安事务所项目
经理。2022 年 1 月开始为公司提供审计服务,近三年签署了上市公司联建光电
年度审计报告,从业期间负责多家企业证券业务审计工作,有从事证券服务业务
经验,具备相应的专业胜任能力。
  项目质量控制复核人:马苏林,注册会计师、税务师,2005 年成为注册会计
师后连续执业 18 年,从事证券服务业务 7 年。2021 年 5 月开始在亨安事务所从
事质量复核工作,现任亨安事务所质量控制合伙人。近三年审核上市公司 2 家和
股转系统挂牌公司 5 家,从业期间负责多家企业证券业务审计、质量控制复核工
作,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。
  拟签字项目合伙人吴朝辉、拟签字注册会计师曾宝莹、项目质量控制复核人
马苏林近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管
措施和纪律处分、未被立案调查。
  亨安事务所及拟签字项目合伙人吴朝辉、拟签字注册会计师曾宝莹、项目质
量控制复核人马苏林不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
  本期审计费用为 105 万元。本次审计收费定价系依据公司的业务规模、会计
处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量
等与对方友好协商确定。
  三、关于续聘审计机构履行的程序
为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质,具有投资者保护的能力,
能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请亨安事务所为公
司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事
会审议。
  公司独立董事发表事前认可意见如下:经核查,亨安事务所具有证券、期货
相关业务审计资格,能够独立、客观的对公司财务状况及经营成果进行审计,为
保证审计工作的连续性,同意续聘亨安事务所为公司 2023 年度财务报告和内部
控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。
  公司独立董事发表独立意见如下:亨安事务所具有证券、期货相关业务从业
资格,在担任公司 2022 年度审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审
计准则》,勤勉尽职、服务优质,能够发表独立审计意见,我们一致同意公司续
聘亨安事务所为公司 2023 年度审计机构,并于股东大会审议通过后生效。
  公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务
所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司 2023
年第四次临时股东大会审议。
  公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务
所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,认为亨安事务所具有证券、
期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足
公司审计工作的要求,不会影响公司会计报表的审计质量,审议和决策程序符合
相关法律法规规定。同意续聘亨安事务所作为公司 2023 年度审计机构。
  四、备查文件
  特此公告。
                         深圳市联建光电股份有限公司
                                        董事会

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