辽宁曙光汽车集团股份有限公司
会议材料
关于续聘大华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构的议案
各位股东及股东代理人:
公司审计委员会拟提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“大华会计师事务所”)为公司 2023 年度审计机构,具体
情况如下:
一、机构信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
,成立日期:2012
年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙
企业)
,组织形式特殊普通合伙,注册地址北京市海淀区西四环中路
截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量:272 人,截至 2022 年 12 月
注册会计师人数 1000 人。
年度上市公司审计客户家数 488 家,2022 年度上市公司年报审计收
费总额 61,034.29 万元。
主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零
售业、房地产业、建筑业。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和
超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所
近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情
况。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 6 次、监督管理措施 33 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次;
次、监督管理措施 44 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 3 次。
二、项目信息
项目合伙人:段奇,2002 年 9 月成为注册会计师,2005 年 1 月
开始从事上市公司审计,
年报审计报告超过 10 家次。
签字注册会计师:高晓普,2008 年 11 月成为注册会计师,2015
年 10 月开始从事上市公司审计,2019 年 11 月开始在大华所执业,
年报审计报告 5 家次。
项目质量控制复核人:赵金,2015 年 9 月成为注册会计师,2013
年 8 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2013 年 8 月开始在本所
执业,2021 年 12 月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公
司和挂牌公司审计报告超过 7 家次。
项目合伙人、签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律处分。
项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚、行政处罚,其受到
的行政监督管理措施如下:
序 处理处罚
姓名 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期
中国证监会 中国证券监督管理委员会浙江监管局
浙江证监局 行政监管措施决定书 (2022)129 号
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有丰富
的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
公司 2023 年度审计费用拟为人民币 200 万元,其中内控审计费
用拟为人民币 55 万元,本年度较上一年审计费用下降 35.48%。审计
费用是根据公司审计业务繁简程度、审计工作量及项目团队专业能力
和工作经验等因素与审计机构协商确定。董事会提请股东大会授权公
司管理层签署聘请会计师事务所相关合同。
请各位股东及股东代理人审议、表决。
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