江苏国信: 关于续聘2023年度审计机构的公告

证券之星 2023-11-07 00:00:00
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证券代码:002608   证券简称:江苏国信    公告编号:2023-044
              江苏国信股份有限公司
        关于续聘 2023 年度审计机构的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议,审议
通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘苏亚金诚
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)为 2023
年度审计机构。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
现将相关事宜公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本信息
   (一)机构信息
   (1)机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
   (2)机构性质:特殊普通合伙企业
   (3)历史沿革:苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所(原隶属
于江苏省审计厅),创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏
苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月,经江苏省财政厅批
准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月
      (4)注册地址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A
座 14-16 层
      (5)业务资质:苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书,新证
券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破
产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。
      (6)是否曾从事过证券服务业务:是
      (7)加入相关国际会计网络情况:苏亚金诚会计师事务所(特
殊普通合伙)未加入任何国际会计网络。
      (8)人员信息:苏亚金诚首席合伙人为詹从才。截至 2022 年
注册会计师 326 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共有
      (9)业务信息:苏亚金诚 2022 年度业务总收入 42,526.43 万元,
其中审计业务收入 35,106.04 万元,证券业务收入 10,720.31 万元。
年度,
  苏亚金诚共承担 35 家上市公司以及 110 家挂牌公司审计业务,
上市公司审计收费总额 7,858.71 万元,挂牌公司审计收费 1,627.52 万
元。
  行业序号         行业门类            行业大类
C38         制造业        电气机械和器材制造业
C26         制造业        化学原料和化学制品制造业
C33         制造业        金属制品业
C35         制造业        专用设备制造业
F52         批发和零售业     零售业
      上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业
行业序号        行业门类               行业大类
C35         制造业                专用设备制造业
            信息传输、软件和信息技术服务
I65                        软件和信息技术服务业
            业
C38         制造业                电气机械和器材制造业
C29         制造业                橡胶和塑料制品业
L72         租赁和商务服务业           商务服务业
      截至 2022 年 12 月 31 日,苏亚金诚计提职业风险基金 0 万元,
购买的职业保险累计赔偿限额 15,000.00 万元。计提职业风险基金和
购买职业保险符合相关规定。2022 年存在因执业行为的民事诉讼 1
例,目前还在审理中,在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事
责任的情况,该起诉讼不会影响苏亚金诚的执业能力。
      苏亚金诚近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次,未受到刑
事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施 4 次,涉及人员 8 名,不存在因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
                                                             是否影响
序号   处理处罚类型   处理处罚机关      处理处罚决定文件号        处理处罚日期
                                                             目前执业
     行政监管措施            江苏证监局行政监管措施
      (警示函)              决定书〔2020〕25 号
     行政监管措施            江苏证监局行政监管措施
      (警示函)              决定书〔2020〕110 号
     行政监管措施            江苏证监局行政监管措施
      (警示函)              决定书〔2022〕56 号
     行政监管措施            江苏证监局行政监管措施
      (警示函)              决定书〔2023〕21 号
       (二)项目信息
       拟签字项目合伙人:戴庭忠,2000 年 12 月成为注册会计师,2010
     年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2000 年 2 月开始在本所
     任职,2020 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司 2
     家,挂牌公司 0 家。
       拟签字注册会计师:吴宇,2005 年 1 月成为注册会计师,2020
     年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2003 年 9 月开始在本所
     执业,2020 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司 1
     家,挂牌公司 0 家。
       拟任项目质量控制复核人:钱小祥,1999 年 11 月成为注册会计
     师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2008 年 3 月开始在本所执
     业,2020 年开始为本公司提供审计报告复核服务;近三年复核上市
     公司 24 家,挂牌公司 2 家。
  拟签字项目合伙人戴庭忠、拟签字注册会计师吴宇和拟任项目质
量控制复核人钱小祥近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在
因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
不存在可能影响独立性的情形。
  公司根据审计工作量及公允合理的定价原则与苏亚金诚协商确
定 2023 年度审计费用为 290 万元人民币(其中包括内部控制审计费
用 60 万元)。
  二、拟续聘审计机构所履行的程序
  (一)审计委员会履职情况
  审计委员会对苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等进行了充分了解和审
查,认为该所具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验,具
备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在担任公司 2022 年度
审计机构期间,认真履行职责,恪守职业道德,遵循执业准则,出具
的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。提议继
续聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2023 年
度审计机构,包括财务报告审计和内部控制审计。
  (二)独立董事意见
  公司独立董事对续聘 2023 年度审计机构进行了事前审查,并对
此事项发表事前认可声明如下:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合
伙)具有证券期货从业资格,具备独立性、专业胜任能力和投资者保
护能力,在担任审计机构期间,遵循执业准则,工作严谨、客观、公
允、独立,较好地履行了《审计业务约定书》所规定的责任和义务,
审计费用公允,续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊有限合伙)为公司
聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构,并将该事项提交公司董事会审议。
  公司独立董事对该议案进行审议,并发表独立意见如下:苏亚金
诚会计师事务所(特殊有限合伙)具有从事证券、期货相关业务的资
格,工作勤勉尽责,具备为公司提供专业服务的能力。该事项在董事
会表决时表决程序合法。
  (三)董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2023 年 11 月 6 日召开第六届董事会第十次会议,审议通
过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,拟续聘苏亚金诚会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
  (四)生效日期
  本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
特此公告。
                江苏国信股份有限公司董事会

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