宝信软件: 续聘2023年度财务和内部控制审计机构的公告

证券之星 2023-09-19 00:00:00
关注证券之星官方微博:
                                     上海宝信软件股份有限公司公告
 股票代码:A600845 B900926   股票简称:宝信软件 宝信 B   编号:临 2023-046
                 上海宝信软件股份有限公司
       续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司           2023 年度财务和内部控制审计
  机构
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期       2011 年 7 月 18 日    组织形式       特殊普通合伙
注册地址       浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人      胡少先             上年末合伙人数量           225 人
上年末执业人     注册会计师                             2,064 人
员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                780 人
           业务收入总额                  38.63 亿元
           审计业务收入                  35.41 亿元

           证券业务收入                  21.15 亿元
           客户家数                       612 家
           审计收费总额                   6.32 亿元
                           制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
                           批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和
                           供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁
司(含 A、B 股)
           涉及主要行业          和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、
审计情况
                           仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、
                           体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、
                           渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等
           本公司同行业上市公司审计客户家数               48
                           - 1 -
                                                  上海宝信软件股份有限公司公告
    上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基
 金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金
 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
 法》等文件的相关规定。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁人) 被诉(被仲裁人)诉讼(仲裁)事件                  诉讼(仲裁)金额     诉讼(仲裁)结果
                                                     二审已判决天健无需承担连
         亚太药业、天健、                     部分案件在诉前调解
 投资者                  年度报告                           带赔偿责任。天健投保的职
           安信证券                        阶段,未统计
                                                      业保险足以覆盖赔偿金额
                                                     案件尚未判决,天健投保的
 投资者     罗顿发展、天健      年度报告                  未统计
                                                     职业保险足以覆盖赔偿金额
         东海证券、华仪                                     案件尚未判决,天健投保的
 投资者                  年度报告                  未统计
          电气、天健                                      职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人   天健、天健广东                                     案件尚未判决,天健投保的
                      年度报告                  未统计
股份有限公司     分所                                        职业保险足以覆盖赔偿金额
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022
 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律
 监管措施 1 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为
 受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律
 处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 39 人。
    (二)项目信息
                                              何时开    近三年签署或复核上市
                何时成      何时开始         何时开     始为本     公司审计报告情况
项目组成员      姓名   为注册      从事上市         始在本     公司提
                会计师      公司审计         所执业     供审计
                                               服务
项目合伙人、    吴翔    2003 年   1996 年      2017 年   2021 年 近三年签署了宝信软件、
                                  - 2 -
                                                 上海宝信软件股份有限公司公告
签字注册会计师         4月                   11 月              中谷物流、永鼎股份年度
                                                       审计报告
签字注册会计师   李可人            2012 年度              2022 年
                                                     近三年签署了海利得、银
质量控制复核人   陈彩琴            2004 年      2004 年   2019 年
                                                     计报告
   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因
执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况。
   天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
   审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技
术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的
工作时间等因素定价。
   天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度年报审计费用为 82 万
元(含税)
    ,内部控制审计费用为 35 万元(含税)
                       ,合计审计费用为 117 万
元(含税)
    。2023 年度审计费用,将根据上述审计费用定价原则,以实际工
作量进行确定,预计涨幅不超过 2022 年度审计费用的 10%。
   二、拟续聘会计事务所履行的程序
   (一)公司审计委员会于 2023 年 9 月 18 日召开第十届审计委员会第
                                  - 3 -
                         上海宝信软件股份有限公司公告
七次会议,审议通过了《续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》,
审计委员会认为:天健会计师事务所具有从事证券相关业务资格,能遵守
执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,能针对公司出现的问题提
出管理建议。其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符
合相关规定,对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的
执业准则。同意把该议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
  (二)公司独立董事发表事前认可意见及独立意见
  事前认可意见如下:
控制审计机构,该所遵守执业准则,认真履行职责,出具的财务审计报告
能充分反映公司 2022 年度的财务状况及经营成果,出具的内控鉴证报告能
充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题
提出管理建议,较好满足了公司年度审计工作的要求。
殊普通合伙)为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。
  独立意见如下:
控制审计机构,该所遵守执业准则,认真履行职责,出具的财务审计报告
能充分反映公司 2022 年度的财务状况及经营成果,出具的内控鉴证报告能
充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题
提出管理建议,较好满足了公司年度审计工作的要求。
                 - 4 -
                           上海宝信软件股份有限公司公告
规定。在提交董事会审议之前,审计委员会审议通过了本议案,我们对本
议案发表了事前认可意见。
内部控制审计机构,同意将本议案提交股东大会审议。
  (三)公司于 2023 年 9 月 18 日召开第十届董事会第十三次会议,审
议通过了《续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》
                             。
  (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自
公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                          上海宝信软件股份有限公司
                             董   事    会
                  - 5 -

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示宝信软件盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-