博威合金: 博威合金关于2022年年度报告的更正公告

证券之星 2023-06-08 00:00:00
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证券代码:601137                  证券简称:博威合金                     公告编号:临 2023-054
               宁波博威合金材料股份有限公司
               关于 2022 年年度报告的更正公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”、
                          “博威合金”)于 2023
年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2022 年年度
报告》及其摘要,因部分内容披露有误,现将有关内容更正如下:
   一、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15
号》相关规定,对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022
年 1 月 1 日之间发生的试运行销售收入及成本进行追溯调整,调增主营业务收
入和主营业务成本各 620.39 万元,因未同步考虑该追溯调整事项对 2021 年度
相关数据的影响,故予以更正,更正内容如下:
指标”之“(一)主要会计数据”
   更正前:
                                                         单位:元       币种:人民币
                                                      本期比上年
主要会计数据            2022年               2021年                           2020年
                                                      同期增减(%)
营业收入          13,447,837,283.84   10,037,996,457.36      33.97    7,588,737,973.22
  其他数据不变。
   更正后:
                                                         单位:元       币种:人民币
                                                      本期比上年
主要会计数据            2022年               2021年                           2020年
                                                      同期增减(%)
营业收入          13,447,837,283.84   10,044,200,338.97       33.89   7,588,737,973.22
  其他数据不变。
      更正前:
      报告期内,公司实现主营业务收入 1,312,665.17 万元,同比增长 33.39%;实
  现归属于上市公司股东的净利润 53,706.69 万元,同比增加了 22,681.61 万元,同
  比增长 73.11%。
      ……
      更正后:
      报告期内,公司实现主营业务收入 1,312,665.17 万元,同比增长 33.31%;
  实现归属于上市公司股东的净利润 53,706.69 万元,同比增加了 22,681.61 万元,
  同比增长 73.11%。
      ……
      更正前:
      报告期内,公司实现主营业务收入 1,312,665.17 万元,同比增长 33.39%;实
  现归属于上市公司股东的净利润 53,706.69 万元,同比增加了 22,681.61 万元,同
  比增长 73.11%。其中:(1)新材料业务销量同比减少 2.89%,主营业务收入同
  比增长 8.77%,净利润同比减少 16.48%,主要系宏观经济下行导致总需求萎缩
  所致;
    (2)新能源业务销量同比增长 378.05%,主营业务收入同比增长 324.52%,
  净利润同比增长 362.38%,主要系公司品牌影响力不断提升,美国市场需求旺盛,
  光伏组件销量同比大幅增长所致。
             合金棒材         合金线材      合金带材      精密细丝      新材料合计       光伏组件
  产品类型
             (吨)          (吨)       (吨)       (吨)        (吨)        (MW)
目标达成率           72.32%     86.94%    59.90%    90.86%     73.62%    117.60%
同比增减            -13.04%    3.22%     11.31%    4.78%      -2.89%    378.05%
      在新材料方面:公司实现主营业务收入 986,893.29 万元,同比增长 8.77%;
  实现净利润 32,623.87 万元,同比减少 16.48%。其中:
      ……
      精密细丝业务:销量同比增长 4.78%,主营业务收入同比减少 3.91%,净利
  润同比增长 11.56%,主要因新产品上市、全球营销策略调整,在宏观经济下行
  的条件下仍然实现了销量和净利润的增长。
      ……
      更正后:
      报告期内,公司实现主营业务收入 1,312,665.17 万元,同比增长 33.31%;
  实现归属于上市公司股东的净利润 53,706.69 万元,同比增加了 22,681.61 万元,
  同比增长 73.11%。其中:(1)新材料业务销量同比减少 2.93%,主营业务收入
  同比增长 8.69%,净利润同比减少 16.48%,主要系宏观经济下行导致总需求萎
  缩所致;
     (2)新能源业务销量同比增长 378.05%,主营业务收入同比增长 324.52%,
  净利润同比增长 362.38%,主要系公司品牌影响力不断提升,美国市场需求旺盛,
  光伏组件销量同比大幅增长所致。
             合金棒材       合金线材           合金带材      精密细丝           新材料合计       光伏组件
  产品类型
             (吨)        (吨)            (吨)       (吨)             (吨)        (MW)
目标达成率         72.32%      86.94%        59.90%     90.86%         73.62%     117.60%
同比增减         -13.04%        3.22%       11.31%      4.51%         -2.93%     378.05%
      在新材料方面:公司实现主营业务收入 986,893.29 万元,同比增长 8.69%;
  实现净利润 32,623.87 万元,同比减少 16.48%。其中:
      ……
      精密细丝业务:销量同比增长 4.51%,主营业务收入同比减少 4.25%,净利
  润同比增长 11.56%,主要因新产品上市、全球营销策略调整,在宏观经济下行
  的条件下仍然实现了销量和净利润的增长。
  主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”
      更正前:
                                                        单位:元        币种:人民币
       科目           本期数                    上年同期数                 变动比例(%)
  营业收入             13,447,837,283.84        10,037,996,457.36               33.97
 其他内容及数据不变。
  更正后:
                                                         单位:元           币种:人民币
  科目               本期数                       上年同期数                  变动比例(%)
营业收入              13,447,837,283.84          10,044,200,338.97               33.89
 其他内容及数据不变。
主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“(1)主营业务分行业、分产品、分地
区、分销售模式情况”
  更正前:
                                                         单位:元           币种:人民币
                                主营业务分行业情况
                                                         营业收入           营业成本         毛利率比
                                              毛利率
分行业      营业收入                营业成本                        比上年增           比上年增         上年增减
                                              (%)
                                                         减(%)           减(%)          (%)
                                                                                     减少 0.57
新材料    9,868,932,936.01   8,686,154,681.96       11.98           8.77      9.48
                                                                                     个百分点
                                                                                     增加 11.68
新能源    3,257,718,811.51   2,694,646,603.42       17.28      324.52       272.01
                                                                                     个百分点
                                主营业务分产品情况
                                                         营业收入           营业成本         毛利率比
                                              毛利率
分产品      营业收入                营业成本                        比上年增           比上年增         上年增减
                                              (%)
                                                         减(%)           减(%)          (%)
                                                                                     减少 0.57
合金材料   9,868,932,936.01   8,686,154,681.96       11.98           8.77      9.48
                                                                                     个百分点
光伏组件                                                                                 增加 11.68
/电站                                                                                  个百分点
                                主营业务分地区情况
                                                         营业收入           营业成本         毛利率比
                                              毛利率
分地区      营业收入                营业成本                        比上年增           比上年增         上年增减
                                              (%)
                                                         减(%)           减(%)          (%)
                                                                                     减少 0.56
 国内    6,937,772,074.15   6,110,813,189.50       11.92           6.58      7.26
                                                                                     个百分点
                                                                                     增加 3.74
 国外    6,188,879,673.37   5,269,988,095.88       14.85       85.79        77.97
                                                                                     个百分点
  更正后:
                                                        单位:元         币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                        营业收入         营业成本        毛利率比
                                               毛利率
分行业        营业收入                营业成本                     比上年增         比上年增        上年增减
                                               (%)
                                                        减(%)         减(%)         (%)
                                                                                  减少 0.57
新材料     9,868,932,936.01    8,686,154,681.96    11.98       8.69         9.39
                                                                                  个百分点
                                                                                 增加 11.68
新能源     3,257,718,811.51    2,694,646,603.42    17.28     324.52       272.01
                                                                                 个百分点
                                  主营业务分产品情况
                                                        营业收入         营业成本        毛利率比
                                               毛利率
分产品        营业收入                营业成本                     比上年增         比上年增        上年增减
                                               (%)
                                                        减(%)         减(%)         (%)
                                                                                  减少 0.57
合金材料    9,868,932,936.01    8,686,154,681.96    11.98       8.69         9.39
                                                                                  个百分点
光伏组件                                                                             增加 11.68
/电站                                                                              个百分点
                                  主营业务分地区情况
                                                        营业收入         营业成本        毛利率比
                                               毛利率
分地区      营业收入                营业成本                       比上年增         比上年增        上年增减
                                               (%)
                                                        减(%)         减(%)         (%)
                                                                                  减少 0.55
国内     6,937,772,074.15    6,110,813,189.50     11.92       6.47         7.14
                                                                                  个百分点
                                                                                  增加 3.74
国外     6,188,879,673.37    5,269,988,095.88     14.85      85.79        77.97
                                                                                  个百分点
  更正前:
                                                         单位:元 币种:人民币
          项目                         附注              2022 年度            2021 年度
一、营业总收入                                          13,447,837,283.84    10,037,996,457.36
其中:营业收入                                          13,447,837,283.84    10,037,996,457.36
二、营业总成本                                          12,617,522,133.39     9,710,890,601.61
其中:营业成本                                          11,707,625,528.36     8,805,638,191.60
 其他数据不变。
  更正后:
                                                         单位:元 币种:人民币
          项目                         附注              2022 年度            2021 年度
一、营业总收入                                          13,447,837,283.84    10,044,200,338.97
其中:营业收入                                          13,447,837,283.84    10,044,200,338.97
二、营业总成本                                            12,617,522,133.39    9,717,094,483.22
其中:营业成本                                            11,707,625,528.36    8,811,842,073.21
  其他数据不变。
营业成本”之“(1) 营业收入和营业成本情况”
 更正前:
                                                           单位:元 币种:人民币
                      本期发生额                                     上期发生额
  项目
                收入                   成本                   收入                成本
主营业务      13,126,651,747.52    11,380,801,285.38     9,840,824,092.72   8,658,486,872.60
其他业务         321,185,536.32       326,824,242.98       197,172,364.64    147,151,319.00
  合计      13,447,837,283.84    11,707,625,528.36    10,037,996,457.36   8,805,638,191.60
  更正后:
                                                           单位:元 币种:人民币
                    本期发生额                                       上期发生额
 项目
             收入                    成本                    收入                 成本
主营业务    13,126,651,747.52     11,380,801,285.38     9,847,027,974.33    8,664,690,754.21
其他业务      321,185,536.32        326,824,242.98        197,172,364.64     147,151,319.00
 合计     13,447,837,283.84     11,707,625,528.36    10,044,200,338.97    8,811,842,073.21
             二、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“21、在建工程”之“(2)重要在建工程项目本期变动情况”
             更正前:
                                                                                                       工程累计投           利息资本   其中:本期
                           期初                    本期转入固                         本期其他       期末                     工程                   本期利息资    资金来
项目名称        预算数                 本期增加金额                          外币报表折算                                 入占预算比           化累计金   利息资本化
                           余额                    定资产金额                         减少金额       余额                     进度                   本化率(%)    源
                                                                                                        例(%)             额      金额
片扩产项      181,000,000.00        157,479,955.26   4,571,047.54   3,951,536.65          156,860,444.37      0.87   90%                           其他

            其他数据不变。
             更正后:
                                                                                                       工程累计投           利息资本   其中:本期
                           期初                    本期转入固                         本期其他       期末                     工程                   本期利息资    资金来
项目名称        预算数                 本期增加金额                          外币报表折算                                 入占预算比           化累计金   利息资本化
                           余额                    定资产金额                         减少金额       余额                     进度                   本化率(%)    源
                                                                                                        例(%)             额      金额
片扩产项      181,000,000.00        157,479,955.26   4,571,047.54   3,951,536.65          156,860,444.37       87    90%                           其他

         其他数据不变。
  除上述更正内容外,公司《2022 年年度报告》其他内容保持不变。本次更
正对公司 2022 年年度财务状况和经营成果没有影响,公司对此次更正给广大投
资者带来的不便深表歉意,今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,提高信
息披露质量,避免类似事件再次发生,切实维护公司全体股东的利益。
  特此公告。
                   宁波博威合金材料股份有限公司董事会

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