证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临 2023-054
宁波博威合金材料股份有限公司
关于 2022 年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”、
“博威合金”)于 2023
年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2022 年年度
报告》及其摘要,因部分内容披露有误,现将有关内容更正如下:
一、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15
号》相关规定,对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022
年 1 月 1 日之间发生的试运行销售收入及成本进行追溯调整,调增主营业务收
入和主营业务成本各 620.39 万元,因未同步考虑该追溯调整事项对 2021 年度
相关数据的影响,故予以更正,更正内容如下:
指标”之“(一)主要会计数据”
更正前:
单位:元 币种:人民币
本期比上年
主要会计数据 2022年 2021年 2020年
同期增减(%)
营业收入 13,447,837,283.84 10,037,996,457.36 33.97 7,588,737,973.22
其他数据不变。
更正后:
单位:元 币种:人民币
本期比上年
主要会计数据 2022年 2021年 2020年
同期增减(%)
营业收入 13,447,837,283.84 10,044,200,338.97 33.89 7,588,737,973.22
其他数据不变。
更正前:
报告期内,公司实现主营业务收入 1,312,665.17 万元,同比增长 33.39%;实
现归属于上市公司股东的净利润 53,706.69 万元,同比增加了 22,681.61 万元,同
比增长 73.11%。
……
更正后:
报告期内,公司实现主营业务收入 1,312,665.17 万元,同比增长 33.31%;
实现归属于上市公司股东的净利润 53,706.69 万元,同比增加了 22,681.61 万元,
同比增长 73.11%。
……
更正前:
报告期内,公司实现主营业务收入 1,312,665.17 万元,同比增长 33.39%;实
现归属于上市公司股东的净利润 53,706.69 万元,同比增加了 22,681.61 万元,同
比增长 73.11%。其中:(1)新材料业务销量同比减少 2.89%,主营业务收入同
比增长 8.77%,净利润同比减少 16.48%,主要系宏观经济下行导致总需求萎缩
所致;
(2)新能源业务销量同比增长 378.05%,主营业务收入同比增长 324.52%,
净利润同比增长 362.38%,主要系公司品牌影响力不断提升,美国市场需求旺盛,
光伏组件销量同比大幅增长所致。
合金棒材 合金线材 合金带材 精密细丝 新材料合计 光伏组件
产品类型
(吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (MW)
目标达成率 72.32% 86.94% 59.90% 90.86% 73.62% 117.60%
同比增减 -13.04% 3.22% 11.31% 4.78% -2.89% 378.05%
在新材料方面:公司实现主营业务收入 986,893.29 万元,同比增长 8.77%;
实现净利润 32,623.87 万元,同比减少 16.48%。其中:
……
精密细丝业务:销量同比增长 4.78%,主营业务收入同比减少 3.91%,净利
润同比增长 11.56%,主要因新产品上市、全球营销策略调整,在宏观经济下行
的条件下仍然实现了销量和净利润的增长。
……
更正后:
报告期内,公司实现主营业务收入 1,312,665.17 万元,同比增长 33.31%;
实现归属于上市公司股东的净利润 53,706.69 万元,同比增加了 22,681.61 万元,
同比增长 73.11%。其中:(1)新材料业务销量同比减少 2.93%,主营业务收入
同比增长 8.69%,净利润同比减少 16.48%,主要系宏观经济下行导致总需求萎
缩所致;
(2)新能源业务销量同比增长 378.05%,主营业务收入同比增长 324.52%,
净利润同比增长 362.38%,主要系公司品牌影响力不断提升,美国市场需求旺盛,
光伏组件销量同比大幅增长所致。
合金棒材 合金线材 合金带材 精密细丝 新材料合计 光伏组件
产品类型
(吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (MW)
目标达成率 72.32% 86.94% 59.90% 90.86% 73.62% 117.60%
同比增减 -13.04% 3.22% 11.31% 4.51% -2.93% 378.05%
在新材料方面:公司实现主营业务收入 986,893.29 万元,同比增长 8.69%;
实现净利润 32,623.87 万元,同比减少 16.48%。其中:
……
精密细丝业务:销量同比增长 4.51%,主营业务收入同比减少 4.25%,净利
润同比增长 11.56%,主要因新产品上市、全球营销策略调整,在宏观经济下行
的条件下仍然实现了销量和净利润的增长。
主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”
更正前:
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 13,447,837,283.84 10,037,996,457.36 33.97
其他内容及数据不变。
更正后:
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 13,447,837,283.84 10,044,200,338.97 33.89
其他内容及数据不变。
主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“(1)主营业务分行业、分产品、分地
区、分销售模式情况”
更正前:
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
减少 0.57
新材料 9,868,932,936.01 8,686,154,681.96 11.98 8.77 9.48
个百分点
增加 11.68
新能源 3,257,718,811.51 2,694,646,603.42 17.28 324.52 272.01
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
减少 0.57
合金材料 9,868,932,936.01 8,686,154,681.96 11.98 8.77 9.48
个百分点
光伏组件 增加 11.68
/电站 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
减少 0.56
国内 6,937,772,074.15 6,110,813,189.50 11.92 6.58 7.26
个百分点
增加 3.74
国外 6,188,879,673.37 5,269,988,095.88 14.85 85.79 77.97
个百分点
更正后:
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
减少 0.57
新材料 9,868,932,936.01 8,686,154,681.96 11.98 8.69 9.39
个百分点
增加 11.68
新能源 3,257,718,811.51 2,694,646,603.42 17.28 324.52 272.01
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
减少 0.57
合金材料 9,868,932,936.01 8,686,154,681.96 11.98 8.69 9.39
个百分点
光伏组件 增加 11.68
/电站 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
减少 0.55
国内 6,937,772,074.15 6,110,813,189.50 11.92 6.47 7.14
个百分点
增加 3.74
国外 6,188,879,673.37 5,269,988,095.88 14.85 85.79 77.97
个百分点
更正前:
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 13,447,837,283.84 10,037,996,457.36
其中:营业收入 13,447,837,283.84 10,037,996,457.36
二、营业总成本 12,617,522,133.39 9,710,890,601.61
其中:营业成本 11,707,625,528.36 8,805,638,191.60
其他数据不变。
更正后:
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 13,447,837,283.84 10,044,200,338.97
其中:营业收入 13,447,837,283.84 10,044,200,338.97
二、营业总成本 12,617,522,133.39 9,717,094,483.22
其中:营业成本 11,707,625,528.36 8,811,842,073.21
其他数据不变。
营业成本”之“(1) 营业收入和营业成本情况”
更正前:
单位:元 币种:人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 13,126,651,747.52 11,380,801,285.38 9,840,824,092.72 8,658,486,872.60
其他业务 321,185,536.32 326,824,242.98 197,172,364.64 147,151,319.00
合计 13,447,837,283.84 11,707,625,528.36 10,037,996,457.36 8,805,638,191.60
更正后:
单位:元 币种:人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 13,126,651,747.52 11,380,801,285.38 9,847,027,974.33 8,664,690,754.21
其他业务 321,185,536.32 326,824,242.98 197,172,364.64 147,151,319.00
合计 13,447,837,283.84 11,707,625,528.36 10,044,200,338.97 8,811,842,073.21
二、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“21、在建工程”之“(2)重要在建工程项目本期变动情况”
更正前:
工程累计投 利息资本 其中:本期
期初 本期转入固 本期其他 期末 工程 本期利息资 资金来
项目名称 预算数 本期增加金额 外币报表折算 入占预算比 化累计金 利息资本化
余额 定资产金额 减少金额 余额 进度 本化率(%) 源
例(%) 额 金额
片扩产项 181,000,000.00 157,479,955.26 4,571,047.54 3,951,536.65 156,860,444.37 0.87 90% 其他
目
其他数据不变。
更正后:
工程累计投 利息资本 其中:本期
期初 本期转入固 本期其他 期末 工程 本期利息资 资金来
项目名称 预算数 本期增加金额 外币报表折算 入占预算比 化累计金 利息资本化
余额 定资产金额 减少金额 余额 进度 本化率(%) 源
例(%) 额 金额
片扩产项 181,000,000.00 157,479,955.26 4,571,047.54 3,951,536.65 156,860,444.37 87 90% 其他
目
其他数据不变。
除上述更正内容外,公司《2022 年年度报告》其他内容保持不变。本次更
正对公司 2022 年年度财务状况和经营成果没有影响,公司对此次更正给广大投
资者带来的不便深表歉意,今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,提高信
息披露质量,避免类似事件再次发生,切实维护公司全体股东的利益。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会