关于森霸传感科技股份有限公司
本次重大资产重组前发生“业绩变脸”或重组存在拟置出资产情
形相关事项之专项核查意见
众环专字(2023)0300140 号
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“本所”)作为森霸传感科技股份有
限公司(以下简称“森霸传感”、“上市公司”或“公司”)本次重组的审计机构,就中国证监会
《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸” 或本次重组存在拟置出资产情形的相关问
题与解答》
(以下简称“《问题与解答》”)的要求出具核查意见。
一、 森霸传感最近三年年报审计情况及审计意见
作为森霸传感科技股份有限公司的重大资产重组申报审计机构,我们对森霸传感最近
三年年报审计情况及审计意见进行了核查。根据森霸传感提供的资料以及在深交所、巨潮
资讯网披露的 2020 年度、2021 年度、2022 年度的财务报表审计报告,由天职国际会计师
事务所(特殊普通合伙)分别出具了天职业字[2021]21696 号无保留意见的《审计报告》
、天
职业字[2022]22166 号无保留意见的《审计报告》
、天职业字[2023]22696 号无保留意见的《审
计报告》,审计报告意见均为标准无保留意见。
二、 本次核查情况
我们对上市公司最近三年财务业绩真实性和会计处理合规性进行了专项核查,执行了
以下核查程序:
易、虚构利润;是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形,相关会计处理是否
符合企业会计准则规定。
形。
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政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形。
其依据是否充分。
三、 核查结论
经执行上述核查程序,我们认为,
在虚构交易、虚构利润的情况,相关会计处理符合企业会计准则规定。
的交易定价明显异于可比市场价的情况,未发现通过关联方利益输送的情况。
更正。除了按财政部 2020、2021、2022 年修订的相关企业会计准则进行会计政策变更外,
未发现上市公司发生其他会计政策变更。
情况,符合企业会计准则的相关规定以及上市公司所处的市场环境及实际情况,未发现通
过大幅计提不当减值来调节利润的情况。
基于执行以上核查程序的结论,我们未发现上市公司 2020 年度至 2022 年度之间存在
影响财务业绩真实性和会计处理合规性的事项。
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或重组存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见》之签字盖章页
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
:
中国注册会计师:
中国·武汉 2023年5月22日
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