庞大汽贸集团股份有限公司监事会
对董事会关于 2022 年度否定意见内控审计报告涉及事项的
专项说明的意见
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华会计师事务所”)
为庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年内控制度的有效性进
行了审计,出具了否定意见的审计报告。公司董事会就上述内部控制审计报告涉
及事项出具了专项说明,现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见:
同意董事会对涉及事项的说明。
降低和消除所涉事项对公司的不利影响,切实维护公司及全体股东特别是中小股
东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。
庞大汽贸集团股份有限公司监事会