金田股份: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于宁波金田铜业(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

证券之星 2023-04-29 00:00:00
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    宁波金田铜业(集团)股份有限公司
   控股股东及其他关联方资金占用情况的
                        专项说明
                  大华核字[2023]0010231 号
 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertified Public Accountants(Special General Partnership)
       宁波金田铜业(集团)股份有限公司
     控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
            (截止 2022 年 12 月 31 日)
              目      录              页   次
一、   控股股东及其他关联方资金占用情况的专项            1-2
     说明
二、   2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金         1-2
     往来情况汇总表
                                       大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                         北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                          电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
                                                   www.dahua-cpa.com
        控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
       资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
                                       大华核字[2023]0010231 号
宁波金田铜业(集团)股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁波金
田铜业(集团)股份有限公司(以下简称金田股份)2022 年度财务
报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司
所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 27 日签发了
大华审字[2023]0014380 号无保留意见的审计报告。
  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26
号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 2 号——业务办理(2023 年 2 月修订)》的规定,就金田股份编
制的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
  如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是金田股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金田
股份 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对金田股
              大华核字[2023]0010231 号关联方资金占用情况的专项说明
份实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解金田股份 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
  本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交
易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
  附件:宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2022 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:
                                          段 奇
      中国·北京               中国注册会计师:
                                          刘 杰
                           二〇二三年四月二十七日

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