中色股份: 监事会对公司2022年度内控自我评价报告的审核意见

证券之星 2023-04-28 00:00:00
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      中国有色金属建设股份有限公司监事会
  对公司《2022年度内部控制自我评价报告》的审核意见
  根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关
规定,公司监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》进行了审核。
  我们认为,公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的
建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立
后,得到了有效贯彻执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公
司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
  在披露2022年年度报告的同时,披露了内部控制自我评价报告和会计师事务
所出具的内部控制审计报告。
  监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告无异议。
  监事:文笑梨、牛正刚、林成义
                   中国有色金属建设股份有限公司监事会

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