三七互娱: 关于聘任会计师事务所的公告

证券之星 2023-04-28 00:00:00
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证券代码:002555          证券简称:三七互娱        公告编号:2023-018
           三七互娱网络科技集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
  三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于 2023 年 4 月 27 日召
开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构的议案》,公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会
计师事务所”)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将有关事宜公告
如下:
  一、拟续聘会计师事务所的情况说明
  经过审查,公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备,在形式上和实质
上与公司保持独立,拥有较强的实力和专业服务能力,因此公司拟续聘华兴会计师事务所为
公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,具体费用由董事会提
请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案
尚需提交公司股东大会审议。
  二、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  (1)名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
  (2)机构性质:特殊普通合伙企业
  (3)历史沿革:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创
立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为
福建华兴有限责任会计师事务所,2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公
司,2014 年 1 月起,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
  (4)注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
  (5)首席合伙人:林宝明
  (6)上年末人员信息:
  (7)最近一年的业务信息:
计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、
水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为 9,085.74
万元。
  截至 2022 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业
保险,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所近三年未发生因
执业行为导致的民事诉讼。
  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、
监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
  (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:张凤波,中国注册会计师, 2007 年起从事注册会计师业务,从事
证券服务业务超过 15 年,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和
重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。
  拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务:是
  拟签字注册会计师:高韵君,中国注册会计师,2011 年起从事注册会计师业务,至今
为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,
具备相应专业胜任能力。
  拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务:是
  拟签字质量控制复核人:陈丹燕,中国注册会计师,1996 年开始从事上市公司和挂牌
公司审计,从业期间负责多家企业证券业务审计工作,有从事证券服务业务经验,具备相应
的专业胜任能力。
  拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务:是。
  拟签字项目合伙人张凤波、拟签字注册会计师高韵君、拟签字质量控制复核人陈丹燕最
近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
  上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  公司 2022 年度的审计费用 240 万元,其中:年报审计费 200 万元(含税),内控审计
费 40 万元(含税),系按照公司业务规模、 审计服务投入人员及工作量等,结合市场价格
水平由双方协商确定。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
计师事务所信誉良好、证券执业资格完备,在形式上和实质上与公司保持独立,拥有较强的
专业服务能力和投资者保护能力,审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构的议案》,同意聘任华兴会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
  事前认可意见:经认真核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货
相关业务执业资格,其审计团队敬业谨慎,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能
够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作
的要求。我们同意将聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构事项的议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
  独立意见:该聘任事项已经我们事前认可。经审查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在形式上和实
质上与上市公司保持独立,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的需求,我们同
意聘任其为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,公司独立董事出具了事前认可意见,
并发表了同意的独立意见。当日,公司第六届监事会第七次会议亦审议通过了该议案。
报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  四、备查文件
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
 特此公告。
                          三七互娱网络科技集团股份有限公司
                              董   事   会
                           二〇二三年四月二十七日

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