重庆建工: 重庆建工监事会关于《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见

证券之星 2023-04-27 00:00:00
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   重庆建工集团股份有限公司监事会
关于《董事会关于带强调事项段无保留意见的
  内部控制审计报告的专项说明》的意见
  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永
中和”)对重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022
年度财务报告内部控制的有效性进行审计,对公司出具了带强调
事 项 段 无 保 留 意 见 的 内 部 控 制 审 计 报 告
(XYZH/2021CDAA70178)。根据《上海证券交易所股票上市规
则》等相关规定,监事会认真审阅了《董事会关于带强调事项段
无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》,并发表如下意见:
  信永中和出具的公司 2022 年带强调事项段无保留意见的内
部控制审计报告涉及事项符合公司实际情况,董事会对强调事项
段涉及事项的说明真实、准确。监事会对信永中和出具的公司
意董事会对该报告带强调事项段涉及事项的说明。监事会将督促
董事会和经理层不断提升规范运作水平,切实维护公司及全体股
东利益。
  (以下无正文,为监事签字页)

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