江苏金租: 江苏金租:2022年度内控审计报告

来源:证券之星 2023-04-22 00:00:00
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   江苏金融租 赁股份有限公司
                    KPMG Huazhen LLP                                             毕马威华振会计师事务所
                    OHentaI P丨 aza                                               中国北京
                    B钊 ing100738                                                 东方广场毕马威大楼8层
                   China                                                         由阝 马:100738
                                                                                  政编石
                   TeIephone +86(10)85085000                                     电话 +86(10)85085000
                   Fax      +86(10)85185111                                       复+86(10)85185111
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                                    内部控制审计报告
                                                                                   毕马威华振审字第 ⒛Os砭 2号
江苏金融租赁股份有 限公司全体股东               :
  按照 《企业内部控制审计指引》及 中国注册会计 师执业准则的相关要求
                                        `我 们审计了江
苏金融租赁股份有限公司 (以 下简称 ″  ″
                         ”
                   贵公司 )⒛ 年 12月 31日 的财务报告内部控制的有
效性。
  -、   企业对内部控制的责任
  按照 《企业内部控制基本规范 》、 《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指
引》的规定 `建 立健全和有效实施内部控制  评价其有效性是贵公司童事会的责任。  `并
       注册 会计师的责任
  =、
  我们的责任是在实施审计工作的基础上
                    `对 财务报告内部控制的有效性发表审计意见                                                             `
并对注意到的非财务报告内部控制的重太缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局 限性
               `存 在不能 防止和发现错报的可能性。此 外                                                  `由 于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当
              `或 对控制政策和程序遵循的程度降低                                                  `根 据内部控制审计结果
推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                   κPMG Huazhen LLP,a Peodds Repuu℃                        p
                                                          of ch泗 a pa时 nersh丨   毕马威华振会计师事务所(特 殊酱通含伙)一 中国含伙制会计师
                   and a membθ r钾 m ofthe KPMG global organ沁 aⅡ on of                与英国私营担保有限公司一毕马威国际有限公司 毕
                                                                                事务所,是”                     (“
                   hdopendent memberΠ rms aⅢ №ted w沁 h KPMG lntern猁     ond     马威国际 )相 关联的独立成员所全球性组织中的成员。
                   umked("KPMG lntemaⅡ ona丨 "),a pHˇ ate EngI裕 h company
                   Ⅱ
                   m"ed   by guarantee。
                       内部控制 审计报告 (续 )
                                           毕马威华振审字第 23Os4” 号
  四、财务报告 内部控制 审计意见
  我们认为 `贵公 司 于 2Ⅱ 2年 12月 31日 按照 《企业 内部控 制 基 本规范 》和相关规定在所
有重大 方面保持了有效 的财务报告 内部控 制 。
              ∷
              务月                    中国注册会计 师
                   勰
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                                    日期 :⒛ 23年 4月 21日

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