南京普天通信股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的
专项说明
大信专审字[2023]第 1-03178 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
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涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
大信专审字[2023]第 1-03178 号
南京普天通信股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了南京普天通信股份有限公司(以下简称“贵公司”
)的财务报表,
包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、股东
权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 18 日出具大信审字[2023]
第 1-01215 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2022
年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》
(以下简称“与财务公司
业务汇总表”
)。
一、管理层和治理层的责任
按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交易》的规定,编
制与财务公司业务汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司
编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为
必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
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万方全(仅供报告或标书使用)