宿迁联盛: 关于未披露内部控制评价报告的说明

来源:证券之星 2023-04-20 00:00:00
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公司代码:603065                           公司简称:宿迁联盛
              宿迁联盛科技股份有限公司
      关于未披露 2022 年度内部控制评价报告的说明
一. 内部控制制度建设情况
  公司根据《中华人民共和国公司法》   《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法
规的要求,建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构。公司建立了
符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披
露管理制度》  《募集资金管理办法》 《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》
《对外担保管理制度》   《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《董事会秘书工作
制度》等制度,并建立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会下属专门
委员会。
  公司组织机构职责分工明确,相互配合,健全清晰,制衡机制有效运作。公司已根据实际情况建立
了满足公司管理需要的各种内部控制制度,并结合公司的发展需要不断进行改进和提高,相关内部控制
制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执
行。2023 年公司将根据外部监管的要求,结合公司内部的发展,及时健全和完善公司的内部控制制度,
进一步做好内部控制体系强化工作。
二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
  √是 □否
  非强制披露特殊情形是:新上市
  公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所上市。根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施
企业内部控制规范体系的通知》中的相关规定:“新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体
系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内部控制自我评价报告和审计报告”           。根据上述规定,
公司属于 2023 年新上市公司,因此未披露 2022 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的
同时,披露内部控制评价报告
                                    董事长(已经董事会授权)   :项瞻波
                                       宿迁联盛科技股份有限公司

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