盐津铺子: 2022年度财务决算报告

来源:证券之星 2023-04-15 00:00:00
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                                         盐津铺子食品股份有限公司
              盐津铺子食品股份有限公司
  一、2022年度公司财务报表审计情况
  盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度财务报表按照企
业会计准则的规定编制,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022
年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审
计,并出具了“天健审【2023】2-140号”标准无保留意见的审计报告。
  会计师的审计意见是:公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金
流量。
  二、2022年度主要财务数据
                                            单位:人民币元
营业收入(元)             2,893,520,454.12      2,281,504,301.67
归属于上市公司股东的净利润(元)       301,492,878.19      150,740,130.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       425,547,974.26      477,885,821.75
基本每股收益(元/股)                       2.40                 1.21
稀释每股收益(元/股)                       2.38                 1.19
加权平均净资产收益率                     30.65%               18.14%
总资产(元)              2,454,747,383.25      2,081,817,352.08
归属于上市公司股东的净资产(元)    1,134,892,961.00       873,053,879.81
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  三、2021年主要财务状况及对比分析
                                                单位:人民币万元
  项目      2022 年年末 比重(%) 2021 年年末 比重(%) 增减幅度(%)
总资产       245,474.74   100.00   208,181.74   100.00    17.91
其中:流动资产   105,295.90    42.89   68,478.00     32.89    53.77
  非流动资产   140,178.84    57.11   139,703.74    67.11     0.34
  报告期内公司总资产同比上升17.91%,主要原因:
  (1)存货期末较期初增加19,431.36万元,增长42.85%,主要系原材料、库
存商品、自制半成品等增加所致;
  (2)在建工程期末较期初增加8,930.33万元,增长62.31%,主要系生产基
地建设项目投入所致;
  (3)预付款项期末较期初增加5,853.11万元,增长49.49%,主要系预付的
采购款增加所致;
  (4)其他非流动资产期末较期初增加2,005.43万元,增长32.68%,主要系
公司预付的设备和工程款增加所致;
  (5)使用权资产期末较期初增加1,470.71万元,增长84.73%,主要系公司
新增租赁了部分厂房所致;
                                                单位:人民币万元
  项目      2022 年年末 比重(%) 2021 年年末 比重(%) 增减幅度(%)
总负债       130,669.41   100.00   119,820.73   100.00     9.05
其中:流动负债   114,227.22    87.42   118,067.77    98.54    -3.25
  非流动负债    16,442.19    12.58     1,752.96    1.46    837.97
  报告期内公司总负债同比上升 9.05%,主要原因:
  (1)长期借款期末较期初增加 13,510.25 万元,增长 98.54%,主要系本期
新增长期借款所致;
  (2)应付账款期末较期初增加 4,747.13 万元,增长 17.64%,主要系应付
                                                  盐津铺子食品股份有限公司
的材料采购款增加所致。
  (3)合同负债期末较期初增加4,296.57万元,增长40.40%,主要系预收的
客户预付款增加所致。
                                                    单位:人民币万元
       项目    2022 年末       比重(%) 2021 年末           比重(%) 增减幅度(%)
所有者权益        114,805.33     100.00    88,361.01    100.00    29.93
其中:股本         12,868.90      11.21    12,936.00     14.64    -0.52
 资本公积         38,516.67      33.55    36,848.78     41.70     4.53
 减:库存股         8,356.09       7.28    15,658.82     17.72   -46.64
 盈余公积          6,434.45       5.60     6,247.23      7.07     3.00
 未分配利润        64,025.37      55.77    46,932.20     53.11    36.42
归属于母公司所有权益   113,489.30      98.85    87,305.39     98.81    29.99
 少数股东权益        1,316.03       1.15     1,055.62      1.19    24.67
  报告期内公司股东权益同比上升 29.93%,主要原因:
  (1)未分配利润期末较期初增加17,093.17万元,增长36.42%,主要系报告
期内取得的归母净利润增加。
  三、2022年度经营状况
                                                    单位:人民币万元
        项目             2022 年             2021 年       增减幅度(%)
营业收入                   289,352.05         228,150.43         26.83
营业利润                      34,105.47        16,978.57        100.87
利润总额                      33,284.78        16,714.42         99.14
销售费用                      45,733.26        50,540.99         -9.51
管理费用                      13,085.78        11,897.53          9.99
研发费用                       7,427.78         5,519.02         34.59
财务费用                         882.17         2,095.67        -57.91
净利润                       30,186.40        15,436.32         95.55
归属于母公司所有者净利润              30,149.29        15,074.01        100.01
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  主要原因:
  (1)报告期营业收入较上期增长 26.83%,主要系公司优化调整战略,转型
夯实基础,在产品矩阵基础上进一步聚焦核心品类,优化散装称量产品和拓展定
量装产品分别精准投放不同渠道进行差异化竞争,产品全规格全渠道覆盖拓展重
点区域做大规模,整体营业收入保持持续稳定增长。
  (2)销售费用较上年同期减少 9.51%,主要系公司调整营销战略,减少商
超渠道投入,导致销售费用减少; 另外:(税前)列支股份支付费用 3,094.94
万元;
  (3)管理费用较上年同期增长 9.99%,主要系公司为配合公司发展战略,
公司在人力资源、运营管理等方面转型升级,导致日常管理费用增加。另外:
                                 (税
前)列支股份支付费用 2,087.03 万元;
  (4)研发费用较上年同期增长 34.59%,主要系为公司进一步打磨产品力,
公司在产品研发方面加大投入,导致研发费用增加;
  (5)财务费用较上年同期减少 57.91%,主要系公司利息支出减少以及收到
部分政府贴息按照会计准则要求冲减财务费用所致。
  四、现金流量情况
                                             单位:人民币万元
       项目           2022 年       2021 年       增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额       42,554.80   47,788.58         -10.95
投资活动产生的现金流量净额      -25,135.44   -32,230.85         22.01
筹资活动产生的现金流量净额       -9,678.30   -20,504.49         52.80
现金及现金等价物增加额          7,744.84   -4,946.76         256.56
  主要原因:
  (1)经营活动产生的现金流量净额减少10.95%,主要系购买商品接受劳务
支付的现金增加所致;
  (2)投资活动产生的现金流量净额增加22.01%,主要系购建固定资产、无
形资产和其他流动资产减少所致;
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  (3)筹资活动产生的现金流量净额增加 52.80%,主要系去年同期集中竞价
交易方式回购公司股份,另分配股利、偿还贷款所致。
  (4)现金及现金等价物净增加额增加 256.56%,主要系筹资活动产生的现
金流出较去年同期少所致。
  五、公司主要财务指标
指标范围             主要指标         2022 年度   2021 年度
       资产负债率                   53.23%       57.56%
偿债能力   流动比率(倍)                   0.92         0.58
       速动比率(倍)                   0.52         0.36
       总资产增长率                  17.91%        2.99%
发展能力   销售增长率                   26.83%       16.47%
       净利润增长率                  95.55%   -36.25%
       销售净利率                   10.43%        6.77%
       加权平均净资产收益率              30.65%       18.14%
盈利能力   加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)    28.02%       11.00%
       基本每股收益(元)                 2.40         1.21
       稀释每股收益(元)                 2.38         1.19
经营效率   应收账款周转率(次/年)             16.10        12.88
       每股经营活动产生的现金流量(元)          3.31         3.69
现金能力
       每股净现金流量(元)                0.60        -0.38
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