国星光电: 佛山市国星光电股份有限公司内部控制审计报告

来源:证券之星 2023-04-07 00:00:00
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       佛山市国星光电股份有限公司
            内部控制审计报告
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内部控制审计报告                      1-2
          信永中和会计师事务所                     北京市东城区朝阳门北大街 联系电话:                                               +86(010)6554 2288
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                      内部控制审计报告
                                                                                XYZH/2023GZAA1B0285
佛山市国星光电股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了佛
山市国星光电股份有限公司(以下简称国星光电)2022年12月31日财务报告内部控制的有
效性。
 一、国星光电对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国星光电董事会的责任。
 二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
 三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
 我们认为,国星光电于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
     信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:
                          中国注册会计师:
          中国   北京         二○二三年四月四日

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