方盛制药: 方盛制药2022年内部控制评价报告

证券之星 2023-03-31 00:00:00
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                                    湖南方盛制药股份有限公司
                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
公司代码:603998                            公司简称:方盛制药
              湖南方盛制药股份有限公司
湖南方盛制药股份有限公司全体股东:
  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部
控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项
监督的基础上,我们对公司2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
  一. 重要声明
  按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织
领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提
高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
  二. 内部控制评价结论
     □是 √否
   √有效 □无效
  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内
部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
     □是 √否
  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
因素
     □适用 √不适用
  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
     √是 □否
一致
  √是 □否
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                                         湖南方盛制药股份有限公司
                                           HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
  三. 内部控制评价工作情况
  (一). 内部控制评价范围
  公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
                                   、控股子公司(广东暨
大基因药物工程研究中心有限公司、湖南湘雅制药有限公司、重庆小熊猫药业股份有限公司、湖南方盛
锐新药业有限公司、云南芙雅生物科技有限公司、湖南方盛恒景医药科技有限公司、广东方盛融大药业
有限公司、广东方盛融华药业有限公司、湖南方盛爱康元健康科技有限公司)及全资子公司(湖南方盛
康华制药有限公司、海南博大药业有限公司、湖南方盛医疗产业管理有限公司、江西滕王阁药业有限公
司、广东方盛健盟药业有限公司、云南植雅生物科技有限公司、珠海方盛康元投资有限公司、广东方盛
融美药业有限公司、湖南方盛绿色合成制药有限公司)共 18 家
                  指标                               占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比                                                100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比                                            100
  组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、研究与
开发、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等,内容覆盖了企业内部控制
五要素,即控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五方面的内容。
  销售业务、采购业务、生产管理、存货管理、投资与筹资管理、工程项目管理、固定资产管理、关
联交易、财务报告等事项。
否存在重大遗漏
  □是 √否
    □是 √否
  无
  (二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
  公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》 ,组织开展内部控制评价工作。
    □是 √否
    公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司
规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究
确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。
  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
指标名称      重大缺陷定量标准            重要缺陷定量标准          一般缺陷定量标准
        影响水平达到或超过评价     影响水平低于评价年度方盛制药合
                                              不属于重大缺陷和
        年度方盛制药合并报表利     并报表利润总额的 5%或低于 500 万
利润总额                                          重要缺陷的其他内
        润总额的 5%且达到或超过   元,但是达到或超过合并报表利润总
                                              部控制缺陷。
  说明:
  无
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 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
缺陷性质                               定性标准
重大缺陷   2、该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责;
重要缺陷
一般缺陷   未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
 说明:
 无
 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
指标名称     重大缺陷定量标准                重要缺陷定量标准             一般缺陷定量标准
       最近一个会计年度公司合          最近一个会计年度公司合并报表净资       未构成重大缺陷、重要
利润总额   并 报 表 利 润 总 额 的 5%   产 0.3%(含)以上,小于最近一个会    缺陷标准的其他内部
       (含)以上;               计年度公司合并报表净资产 0.5%;     控制缺陷。
 说明:
 无
 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
 缺陷性质                                 定性标准
 重大缺陷
 重要缺陷        3、重要业务制度或系统存在缺陷;
 一般缺陷
 说明:
 无
 (三). 内部控制缺陷认定及整改情况
 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
 □是 √否
 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
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  □是 √否
  根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司存在财务报告内部控制一般缺陷 3 个,
已完成整改 3 个,全部整改完毕。
控制重大缺陷
  □是 √否
控制重要缺陷
  □是 √否
  报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
  □是 √否
  报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
  □是 √否
  根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司存在非财务报告内部控制一般缺陷 6
个,已完成整改 6 个,全部整改完毕。
部控制重大缺陷
  □是 √否
部控制重要缺陷
  □是 √否
  四. 其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
  □适用 √不适用
  □适用 √不适用
                                 董事长(已经董事会授权) :周晓莉
                                    湖南方盛制药股份有限公司
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