報 告 書
REPORT
关于银座集团股份有限公司
存款、贷款等金融业务的
专项说明
中天运[2023]核字第 90106 号
二○二三年三月二十七日
中天运会计师事务所
(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于银座集团股份有限公司
存款、贷款等金融业务的
专项说明
审计单位:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:010-88395676
传真电话:010-88395200
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
报 告 书
R E P O R T
目 录
一、专项说明
二、报告附件
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
银座集团股份有限公司 2022 年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
中天运[2023]核字第 90106 号
银座集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了银座集团股份有限公司(以下称
“银座股份”)2022 年度财务报表,并于 2023 年 3 月 27 日出具了标准无保留意见的审计报
告(中天运[2023]审字第 90098 号)
按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交
易》的要求,银座股份编制了本专项说明所附的《银座集团股份有限公司 2022 年度涉及财务
公司关联交易的存款、贷款等金融业务的汇总表》(以下简称“汇总表”)
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是银座股份的责任。我们对汇
总表所载资料与我们审计银座股份 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对银座股份实施于 2022 年
度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行
额外的审计或其他程序。为了更好地理解银座股份 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供银座股份 2022 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得
用于其他任何目的。