青岛啤酒: 关于青岛啤酒股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告

来源:证券之星 2023-03-23 00:00:00
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关于青岛啤酒股份有限公司 2022 年度
涉及青岛啤酒财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告
          关于青岛啤酒股份有限公司 2022 年度
 涉及青岛啤酒财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告
                          普华永道中天特审字(2023)第0591号
                                     (第一页,共二页)
青岛啤酒股份有限公司董事会:
  我们审计了青岛啤酒股份有限公司(以下简称“青岛啤酒”)2022 年 12 月 31 日的合
并及公司资产负债表、2022 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合
并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2023 年 3 月 22 日出具了报告号为普华永
道中天审字(2023)第 10023 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是
青岛啤酒管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作
的基础上对财务报表整体发表审计意见。
  在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的青岛啤酒 2022 年度涉及青
岛啤酒财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称“关联
金融业务情况汇总表”)执行了有限保证的鉴证业务。
  按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易
与关联交易(2023 年 1 月修订)》的规定,青岛啤酒编制了上述关联金融业务情况汇总
表。设计、执行和维护与编制和列报关联金融业务情况汇总表有关的内部控制、采用
适当的编制基础如实编制和对外披露关联金融业务情况汇总表并确保其真实性、合法
性及完整性是青岛啤酒管理层的责任。
                          普华永道中天特审字(2023)第0591号
                                    (第二页,共二页)
  我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对关联金融业务情况汇总表作出结论。我
们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实
施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信关联金融业务情况汇总表所载资
料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重
大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对关联金
融业务情况汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
  根据我们的工作程序,我们没有发现后附由青岛啤酒编制的 2022 年度涉及青岛
啤酒财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表所载资料与我们审
计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在
不一致的情况。
  本报告仅作为青岛啤酒披露 2022 年度涉及青岛啤酒财务有限责任公司关联交易
的存、贷款等金融业务情况之用,不得用作任何其他目的。
普华永道中天            注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)                宋 爽
中国•上海市
                              李丽丽
                    -2-
青岛啤酒股份有限公司
青岛啤酒财务有限责任公司(以下简称“青岛啤酒财务公司”)为本公司之全资子公司。于2022年度,青岛啤酒财务公司与本公司的
关联方的存、贷款等金融业务情况汇总如下:
一、青岛啤酒财务公司为本公司的关联方提供的存、贷款业务
                                                                                                单位: 元
                       关联方与
  项目名称       关联方名称   上市公司的关系    年初余额             本年增加            本年减少            年末余额          手续费收入
青岛啤酒财务公司    山东烟台啤酒
                     联营企业        419,950         1,057,559,072   (979,119,748)    78,859,274     14,345
吸收存款之本金     有限公司
青岛啤酒财务公司  山东烟台啤酒
                     联营企业           580                79,630         (56,335)       23,875      不适用
吸收存款之利息费用 有限公司
本汇总表已于2023年3月22日获董事会批准。
企业负责人:黄克兴                      主管会计工作的负责人:侯秋燕                                    会计机构负责人:孙卓晗
                                           -1-

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