宁波银行: 中信建投证券股份有限公司及甬兴证券有限公司关于宁波银行股份有限公司2022年定期现场检查报告

证券之星 2023-03-04 00:00:00
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     中信建投证券股份有限公司及甬兴证券有限公司
   关于宁波银行股份有限公司 2022 年定期现场检查报告
保荐机构名称:中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称:宁波银行
保荐代表人姓名:闫明庆         联系电话:010-85130372
保荐代表人姓名:田文明         联系电话:010-86451055
保荐机构名称:甬兴证券有限公司                 被保荐公司简称:宁波银行
保荐代表人姓名:樊友彪                     联系电话:0574-89265162
保荐代表人姓名:邱丽                      联系电话:0574-89265162
现场检查人员姓名:闫明庆、胡鹏程、樊友彪、胡迪凯
现场检查对应期间:2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
现场检查时间:2023 年 2 月 22 日-2023 年 2 月 23 日
一、现场检查事项                                   现场检查意见
(一)公司治理                                  是     否   不适用
现场检查手段:(1)察看现场;(2)取得公司最新公司章程、三会会议资料、及
相关管理制度等;(3)查阅公司信息披露文件;(4)与有关人员进行访谈。
                                        是
内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
                                        是
履行职责
                                                 不适用
息披露义务
                                                 不适用
相应程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:(1)查阅公司内控制度、审计部门工作报告等相关文件;(2)查
阅审计与风险控制委员会相关会议资料;(3)查阅董事会关于内部控制自我评价
报告及审计机构出具的内部控制鉴证报告;(4)与公司内部审计人员进行沟通,
了解公司内控情况。
                           是
门(如适用)
                                   不适用
部审计部门(如适用)
                               是
用)
                               是
计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
                               是
工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问      是
题等(如适用)
                                   不适用
情况进行一次审计(如适用)
                               是
计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
                               是
计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
                               是
部控制评价报告(如适用)
                               是
建立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:(1)查阅公司信息披露文件;(2)查阅公司信息披露管理相关制
度文件;(3)通过互联网检索深圳证券交易所互动易网站相关信息、媒体关于公
司的相关报道;(4)与有关人员进行访谈。
                            是
信息披露管理制度的相关规定
                           是

(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:(1)查阅公司关联交易、对外担保等方面的管理制度文件;(2)
查阅公司信息披露文件及相关决议,核查公司关联交易、对外担保情况;(3)对
有关人员进行访谈
                           是
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
                                   不适用
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
                             是
义务
                                   不适用

                                   不适用
债务等情形
                                   不适用
应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段: (1)查阅公司募集资金管理制度、募集资金监管协议等资料;(2)
查阅公司 募集资金专户银行对账单及销户资料; (3)查阅会计师、董事会对募集
资金使用情况出具的 专项报告,以及公司募集资金使用相关的信息披露文件、“三
会”文件等;(4)与相关人员进行访谈。
                             是
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资
                                   不适用
金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险
投资
                             是
效益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:(1)查阅公司定期报告,了解业绩变动情况;(2)查阅同行业公
司公开披露 文件、行业研究报告,并与公司进行对比分析,初步分析公司业绩变
动的原因及合理性;(3)与公司相关人员进行沟通,进一步了解行业发展情况、
公司业绩变动原因、公司可能面临的风险及应对措施等。
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:(1)查阅公司及股东作出的相关承诺文件;(2)查阅公司信息披
露文件,核查公司及股东承诺履行情况。
(八)其他重要事项
现场检查手段:(1)查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件;(2)
查阅公司重 大合同、大额资金支付记录及相关审批文件;
                         (3)查阅行业研究报告,
并与公司相关人员进行沟通,了解公司内外部经营环境变化情况。
                            是
或者风险
                             是
相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
无。
 (以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司
保荐代表人:
           闫明庆           田文明
                         中信建投证券股份有限公司
                               年   月   日
(本页无正文,为《甬兴证券有限公司关于宁波银行股份有限公司 2022 年定期
现场检查报告》之签字盖章页)
保荐代表人:
           樊友彪          邱   丽
                                甬兴证券有限公司
                                 年   月   日

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