同花顺: 2022年度监事会关于公司内部控制自我评价报告的核查意见

证券之星 2023-02-28 00:00:00
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    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会
 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见
  根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)内部控制制度,在内部
控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日
的内部控制有效性进行了评价,并出具《2022 年度内部控制自我评价报告》。公
司监事会审阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》,现发表意见如下:
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》
   《企业内部控制基本规范》
              《公司章程》及相关规定,结合公司实际情况,
建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。内部控制体系
的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好的风
险防范和控制作用,确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。
公司编制的《2022 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2022 年度的所有重大方面都得到
有效的内部控制。
                  浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会
                         二○二三年二月二十五日
(本页无正文,为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会关于公司 2022
年度内部控制自我评价报告的核查意见之签字盖章页)
监事签名:
郭 昕                    夏   炜
俞立峰
               浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会
                      二○二三年二月二十五日

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