新疆交建: 关于续聘会计师事务所的公告

证券之星 2023-02-10 00:00:00
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证券代码:002941     证券简称:新疆交建       公告编号:2023-006
              新疆交通建设集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023
年 2 月 9 日召开公司第三届董事会第二十六次临时会议、第三届监事会第十五次
临时会议,审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2022 年度财务报表审计机构的议案》,现将有关事项公告如下:
  一、聘请会计师事务所的情况说明
  为确保公司 2022 年年度报告工作的顺利进行,公司董事会继续聘请中审众环
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表审计机构。2022 年度财
务报表审计费 80 万元,内部控制审计费用 20 万元。
  二、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
  (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财
政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限
公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求
转制为特殊普通合伙制。
  (3)组织形式:特殊普通合伙企业
  (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
  (5)首席合伙人:石文先
  (6)2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。
  (7)2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、
                               审计业务收入 185,443.49 万元、
证券业务收入 49,646.66 万元。
  (8)2021 年度上市公司审计客户家数 181 家,主要行业涉及制造业,批发和
零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信
息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民
事赔偿责任。
  (1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3
年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。
  (2)45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 2
人次,行政管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
  (二)项目信息
  项目合伙人:罗明国,从事上市公司、大型企业审计 20 多年,具备丰富的工
作经验:2017 年起担任母公司长江证券的签字会计或负责人。曾主审爱尔眼科、
华工科技等多家上市公司,并负责对爱尔眼科、回盛生物 IPO 申报材料并成功上
市。
  签字注册会计师:吕小峰,中国注册会计师,新疆维吾尔自治区会计领军人才,
从业近 26 年,从事证券审计等相关工作 12 年,曾主持负责多家新疆国有一类、二
类企业的报表审计,多家拟上市公司报表审计、新三板挂牌企业报表审计及专项审
计工作,具备相应专业胜任能力。
  项目质量控制复核人:谢峰,中国注册会计师,中注协资深会员,曾主持多家
上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事
证券工作 20 多年,曾任证监会第十二届发审委员,现为武汉质控中心负责人,具
备相应专业胜任能力。
核人谢峰近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  中审众环及项目合伙人罗明国、签字注册会计师吕小峰、项目质量控制复核人
谢峰不存在可能影响独立性的情形。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质进行了认
真审查,认为具备相关业务能力。并通过审计委员会会议,有充分理由相信会计
师事务所的独立性。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司
情形。同意提交董事会与监事会进行审议。
  董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度财务报表审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。
  经核查相关资料,监事会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的能
力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求,公司本次聘请会计
师事务所的程序符合相关法律、法规的规定。同时,中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)对于公司 2018、2019、2020、2021 年度审计工作,客观审慎,不
存在损害投资者权益的情形。因而同意继续聘请中审众环会计师事务所为公司
  四、独立董事意见
  公司独立董事对聘请会计师事务所事项进行了事前审核,经审查,独立董事
一致认为:公司拟聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期
货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期
间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相
关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约
定的责任和义务,为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状
况和经营成果。公司此次继续聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资
者合法权益的情形。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司
情形。因此,同意公司将《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2022 年度财务报表审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十六次
临时会议审议。
  经审查,独立董事一致认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备
证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审
计机构期间为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经
营成果。我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质满足公司
财务审计、相关内控审计工作等的要求,公司本次聘请会计师事务所的程序符合
相关法律、法规的规定。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公
司 2018、2019、2020、2021 年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益
的情形。因此同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
  四、备查文件
                       新疆交通建设集团股份有限公司董事会

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