晨鸣纸业: 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)与预案差异情况对比表

证券之星 2023-01-20 00:00:00
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         山东晨鸣纸业集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)与
             预案差异情况对比表
  山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“晨鸣纸业”
                          、“上市公司”或“公
 )于 2022 年 11 月 22 日全文披露《山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股
司”
份及支付现金购买资产预案》(以下简称“预案”
                     )。
  公司已根据相关法律法规要求编制本次交易的《山东晨鸣纸业集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》
                           (以下简称“报告
 ),并于 2023 年 1 月 19 日经公司第十届董事会第六次临时会议审议通过,
书”
现对报告书和预案的主要差异进行如下说明:
一、报告书与预案之间产生差异的主要原因
  报告书与预案相比存在一定差异,主要原因如下:
  (一)根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组(2022 年修订)》
                               (以下简称“格式
准则 26 号”)和深圳证券交易所的要求,报告书与预案在披露内容和编排格式上
存在差异;
  (二)公司披露预案时,与本次交易相关的的审计、评估工作,以及上市公
司的备考审阅工作尚未完成,公司已根据审计、评估结果补充完善了报告书的相
关内容;
  (三)公司与交易对方东兴证券投资有限公司签署了《发行股份购买资产之
补充协议》,公司与交易对方重庆国际信托股份有限公司、晨鸣(青岛)资产管
理有限公司签署了《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》确定了本次交易
具体方案。
二、报告书与预案的主要差异
    根据报告书的章节顺序,报告书与预案的主要差异如下:
序号    报告书内容         对应预案内容        与预案主要差异情况说明
                             (1)报告书中披露了审计、评估报告
                             最终结果,依据审计、评估结果修订
                             了本次交易方案中发行股份购买资产
                             相关内容;
                             (2)基于谨慎性考虑,认定本次交易
                             构成关联交易;
                             (3)按照审计、评估结果更新了用于
                             判断本次交易构成重大资产重组的财
                             (4)更新了本次交易的决策程序等内
                             容;
                             (5)更新了本次交易对上市公司的影
                             响分析;
                             (6)补充披露了本次交易相关方作出
                             的重要承诺;
                             (7)更新本次重组摊薄即期回报情况
                             及其相关填补措施。
                             (1)删除审计、评估等工作尚未完成
                             的风险;
                             (2)补充更新本次交易可能摊薄上市
                             公司即期回报的风险;
                             (3)补充披露房屋土地权属瑕疵风
                             险。
     第一节 本次交易   第一节 本次交易概 (1)补充披露了本次交易的决策过程
     概况         况            和批准情况、本次重组对上市公司的
                             影响等内容;
                             (2)披露了发行股份及支付现金购买
                             资产情况;
                             (3)依据审计、评估结果更新了本次
                             交易方案中发行股份及支付现金购买
                             资产相关内容。
                             (1)补充披露控股股东一致行动人基
                             本情况;
    第 二 节 上 市公   第二节 上市公司基 (2)补充披露上市公司受到监管部门
    司基本情况        本情况         处罚的情况;
                             (3)补充披露上市公司及其控股股东
                             的合法合规情况。
    第三节 交易对方     第三节 交易对方基 (1)更新披露交易对方的详细情况;
    基本情况         本情况         (2)更新其他事项说明。
                             (1)补充披露标的公司历史沿革、产
                             权及控制关系相关内容;
                             (2)补充披露了标的公司及其对应的
                             主要资产的权属状况、对外担保情况
                             情况;
                             (3)根据《格式准则 26 号》的要求,
                             补充更新披露了最近三年主营业务发
    第四节 交易标的     第四节 交易标的情
    情况           况
                             (4)更新了报告期经审计的财务指
                             标;
                             (5)根据《格式准则 26 号》的要求,
                             补充披露了是否存在出资瑕疵或 影
                             响其合法存续的情况、有限公司取得
                             该公司其他股东的同意或者符合公司
                             章程规定的股权转让前置条件情况、
                            最近三年曾进行与交易、 增资或改制
                            相关的评估或估值情况等内容;
                            (6)根据《格式准则 26 号》的要求,
                            补充披露了交易标的报告期的主要会
                            计政策及相关会计处理。
     第五节 发行股份   第六节 发行股份情 根据审计、评估结果,修订了本次交
     情况         况           易方案中发行股份相关内容。
                            根据《格式准则 26 号》的要求,新增
                            本章节:
                            (1)根据评估报告及评估说明,补充
                            披露了标的资产评估过程;
     第六节 交易标的   第五节 交易标的预
     评估情况       估值情况
                            本次评 估合理性及定 价公允性的 分
                            析;
                            (3)补充披露了独立董事对本次交易
                            评估事项的意见。
                            根据《格式准则 26 号》的要求,新增
                            本章节:补充披露了上市公司与交易
     第七节 本次交易               对方签署的《发行股份购买资产协议》
     合同的主要内容                及其补充协议、
                                  《发行股份及支付现金
                            购买资产协议》及其补充协议主要内
                            容。
                            根据《格式准则 26 号》的要求新增本
                            章节,并披露本次重组符合《重组办
     第八节 交易的合               法》第十一条规定、本次重组符合《重
     规性分析                   组办法》第四十三条要求的情况、本
                            次重组符合《重组办法》第四十四条
                            等规定。
     论与分析                     章节:
                              (1)补充披露了本次交易前上市公司
                              财务状况与经营成果分析;
                              (2)补充披露了标的公司行业特点和
                              经营情况;
                              (3)补充披露了标的公司核心竞争力
                              及行业地位;
                              (4)补充披露了标的公司财务状况分
                              析、盈利能力分析、现金流量分析等
                              内容;
                              (5)补充披露了本次交易对上市公司
                              影响的分析。
                              根据《格式准则 26 号》的要求新增本
     第 十 节 财 务会               章节,并披露了标的公司最近两年一
     计信息                      期的财务报表、上市公司最近一年一
                              期备考财务报表等内容。
                              根据《格式准则 26 号》的要求新增本
     第十一节 同业竞                 章节,补充披露了报告期交易标的关
     争与关联交易                   联交易情况、本次交易对上市公司关
                              联交易的影响、同业竞争等内容。
                              (1)删除审计、评估等工作尚未完成
                              的风险;
     第十二节 本次交                 (2)补充更新本次交易可能摊薄上市
     易的风险因素                   公司即期回报的风险;
                              (3)补充披露房屋土地权属瑕疵风
                              险。
     第十三节 其他重     第八节 其他重要事
     要事项          项
      事 及中 介机 构对   见           章节,更新了独立董事、补充披露了
      本次交易的意见                  独立财务顾问、法律顾问等相关机构
                               对本次交易的结论性意见。
      第 十 五 节 本次               根据《格式准则 26 号》的要求新增本
      况                        服务机构及其项目人员的信息。
                               根据《格式准则 26 号》的要求新增本
      第十六节 上市公                 章节,补充披露了上市公司董事、 监
                   第十节 上市公司及
                   全体董事声明
      务机构声明                    法律顾问、审计机构、评估机 构关于
                               报告书相关内容的声明与承诺。
                               据《格式准则 26 号》的要求新增本章
      第 十 七 节 备查
      文件及备查地点
     (以下无正文)
(本页无正文,为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易报告书(草案)与预案差异情况对比表》之盖章页)
                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                        二〇二三年一月十九日

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