现场检查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市德方纳米科技股份有限公司
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求,华泰联合
证券有限责任公司作为深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称“德方纳米”、
“公司”)2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构,于 2022 年 12 月 30 日对
深圳市德方纳米科技股份有限公司 2022 年有关情况进行了现场检查,报告如下:
保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称:德方纳米
保荐代表人姓名:李逍 联系电话:0755-81902000
保荐代表人姓名:董瑞超 联系电话:0755-81902000
现场检查人员姓名:董瑞超
现场检查对应期间:2022年度
现场检查时间:2022年12月30日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段:主要包括查阅公司章程以及其他管理制度、公司“三会”资料;核查董
监高变动资料及相关公告;核查股东持股情况;查看公司办公楼、厂房等主要生产经营
场所;核查控股股东及实际控制人、董监高的其他投资情况、董监高的兼职情况;查阅
公司财产权属证明、财务会计制度等。
√
议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职 √
责
√
信息披露义务
√
了相应程序和信息披露义务
现场检查报告
(二)内部控制
现场检查手段:主要包括查阅公司内部审计制度,查看公司内部审计部门运转情况,核
查审计部门人员资料;查阅内部审计计划、内部审计报告;对公司内部控制相关的文
件、原始凭证及其他资料进行了查阅、存档等。
√
部门(如适用)
√
部审计部门(如适用)
√
适用)
√
审计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
√
计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 √
的问题等(如适用)
√
用情况进行一次审计(如适用)
√
审计委员会提交一次年度内部审计工作计划(如适用)
√
审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
√
部控制评价报告(如适用)
√
建立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:主要包括查阅公司信息披露相关制度,查阅公司披露的相关公告及与公
告相关的会议记录、审批流程、用印记录,同时查阅深交所相关的信息披露网站等。
√
展
√
司信息披露管理制度的相关规定
√
动易网站刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查报告
现场检查手段:主要包括访谈公司高管、查阅内部控制相关制度、关联方清单,查阅公
司三会运作资料、获取银行对账单,核查公司大额资金往来等。
√
接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
露义务
√
义务
√
保债务等情形
√
相应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:主要包括查阅募集资金相关管理制度、募集资金三方监管协议、募集资
金账户明细表及银行对账单,募集资金专项报告等。
√
等情形
暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情 √
形
向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流
√
动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进
行风险投资
√
资效益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:主要包括查阅公司财务报表、重要合同、业绩预告,与同行业上市公司
的经营情况进行了对比分析。
√
常
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查报告
现场检查手段:主要包括查阅公司股东名册,股东出具的相关承诺,核查相关承诺的履
行情况等。
(八)其他重要事项
现场检查手段:主要包括核查现金分红的制度建立情况,查阅公司大额合同、大额资金
往来、支付凭证、相关审批手续,与管理层沟通了解公司生产经营情况等。
√
化或者风险
√
按相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
经现场检查,保荐机构发现公司2022年1-9月经营业绩较去年同期大幅增长,主要由于在
新能源汽车、储能行业快速发展,以及上游原材料涨价的市场环境下,公司主营产品销售
单价及销量均有所上升,使得公司收入及利润规模有所提升。
(以下无正文)
现场检查报告
(此页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德方纳米科技股份
有限公司 2022 年持续督导现场检查报告》之签章页)
保荐代表人:
李 逍 董瑞超
华泰联合证券有限责任公司