开立医疗: 长城证券股份有限公司关于公司2022年度持续督导现场检查报告

证券之星 2022-12-22 00:00:00
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              长城证券股份有限公司关于
       深圳开立生物医疗科技股份有限公司
保荐人名称:长城证券股份有限公司                         被保荐公司简称:开立医疗
保荐代表人姓名:郭小元                              联系电话:010-88366060
保荐代表人姓名:杨虎                               联系电话:0755-83516072
                    现场检查人员姓名:杨虎
                  现场检查对应期间:2022 年度
          现场检查时间:2022 年 12 月 12 日-2022 年 12 月 14 日
一、现场检查事项                                         现场检查意见
(一)公司治理                                     是        否   不适用
现场检查手段:1.查阅公司章程和公司治理相关制度;2.查阅公司三会文件及相关信息披
露文件,核查其执行情况;3.核查董监高人员变动及相关决策文件、公告文件;4.核查控
股股东、实际控制人是否发生变动情况及其对外投资情况
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容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
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范性文件和本所相关业务规则履行职责
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披露义务
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应程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:1.检查内审部门的设置及制度建设;2.检查内审部门的运作情况;3.查阅
审计委员会文件;4.向公司内审人员了解公司内部控制的有效性
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门(如适用)
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部审计部门(如适用)
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用)
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部门提交的工作计划和报告等(如适用)
                              √
工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问     √
题等(如适用)
                              √
情况进行一次审计(如适用)
                              √
计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
                              √
计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
                              √
控制评价报告(如适用)
                              √
立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:1.查阅公司与信息披露相关的管理制度;2.查阅公司信息披露文件及相关
支持性文件等。
                              √
息披露管理制度的相关规定
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:1.取得公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他内部控制制度
等;2.与财务部门人员沟通,公司是否发生关联交易、对外担保;3.检查审议程序、信披公

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或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
                              √
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
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义务
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                                       √
务等情形
                                       √
的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:1.取得募集资金专用账户银行对账单等资料,查看募集资金专用账户资
金使用情况;2.核查是否存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动
资金、置换预先投入、改变实施地点等情况;3.查阅签订的募集资金三方监管协议;4.
实地走访募投项目建设现场,核查募集资金使用与已披露情况是否一致
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情形
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补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金
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或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投

                                √
益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:1.查阅重要商务合同、公司定期报告,分析财务报表及重大会计事项;2.
与管理层访谈,了解公司经营基本情况和重大变动及披露情况;3.查阅同行业可比公司公

(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:查阅公司及相关股东做出的承诺,并检查履行情况
(八)其他重要事项
现场检查手段:1.查阅公司章程、分红制度,相关决议及信息披露文件;2.查阅公司重大
合同、大额资金支付审批程序执行记录及相关凭证
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或者风险
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相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明

注 1:公司 2022 年 1-9 月营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为 125,128.86 万元
和 24,540.04 万元,
              分别较上年同期同比增长 33.10%和 76.09%,
                                        主要系受益于“医疗新基建”、
“鼓励采购国产设备”等支持政策,公司中高端产品和新产品发力,超声和内窥镜业务营业收
入增加所致。
(以下无正文)

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