南华仪器: 关于拟变更2022年度审计机构的公告

证券之星 2022-11-08 00:00:00
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证券代码:300417     证券简称:南华仪器        公告编号:2022-053
              佛山市南华仪器股份有限公司
           关于拟变更 2022 年度审计机构的公告
   本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
 简称“中兴华”);
 下简称“信永中和”);
 提供审计服务,为了更好地保证审计工作的独立性、客观性,同时综合考虑公司未
 来业务拓展和审计需求等情况,公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 为公司 2022 年度审计机构,聘期一年;
 事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
  佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 7 日召开第
四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》,同
意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将
本议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为
“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更
名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制,转制
后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”
                          (以下简称“中兴华所”)。
注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。上年
度末合伙人数量 146 人、注册会计师人数 793 人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 449 人。2021 年度经审计的业务收入 167,856.22 万元,其中审计业务
收入 128,069.83 万元,证券业务收入 37,671.32 万元;上年度上市公司年报审计 95
家,上市公司涉及的行业包括制造业;建筑业;批发和零售业;信息传输、软件和信
息技术服务业;水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额 12,077.20 万元。
     拟聘任本所上市公司属于制造业行业,中兴华所在该行业上市公司审计客户 61
家。
     中兴华计提职业风险基金 13,633.38 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 15,000
万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民
事诉讼中承担民事责任的情况:
     因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。
江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证
券有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏石塔律师事务所等提起诉
讼。2021 年 6 月 28 日,经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏 1003 民初 9692
号民事判决书判决裁定,中兴华无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团
有限公司不服判决,于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉 。
     近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次。中兴华
从业人员 19 名,从业人员因执业行为受到监督管理措施 19 次和自律监管措施 2 次。
     (二)项目信息
     (1)拟项目合伙人、签字注册会计师周振,2010 年获得中国注册会计师资质,
科林电气等上市公司,从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计,上市公司年报审计
和并购重组审计等证券业务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。
     (2)拟签字注册会计师关国樑,2019 年获得中国注册会计师资质,2019 年开始
从事上市公司审计,2022 年开始在本所执业,从业期间为多家企业提供过上市公司年
报审计等证券业务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。
     (3)拟项目质量控制复核人:王祖诚,2003 年 12 月成为注册会计师,2008 年
开始从事上市公司审计,2017 年 9 月开始在本所执业,2018 年 2 月开始从事上市公
司和挂牌公司质量控制和复核工作,近三年复核的上市公司项目主要包括紫光股份、
艾格拉斯、惠博普、吉林森工、北京文化等上市公司年报审计,具备相应专业胜任能
力。
     拟签字项目合伙人周振、拟签字注册会计师关国樑、拟项目质量控制复核人王祖
诚近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的具体情况。
     拟聘任会计师事务所及项目合伙人周振、签字注册会计师关国樑、项目质量控制
复核人王祖诚等不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。
     二、拟变更会计师事务所的情况说明
  (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  公司原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计服务
多年,上年度审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开
展部分年报审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
  (二)拟变更会计师事务所原因
  公司原聘任的会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为了更好地保证审
计工作的独立性、客观性,同时综合考虑公司未来业务拓展和审计需求等情况,公司
拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。
  (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就变更会计师事务所相关事宜进
行了沟通,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司拟变更会计师事务所事项
无异议。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,工作勤
勉尽责,严格遵守国家相关的法律法规,坚持公允、客观的态度进行独立审计,切实
履行了审计机构职责。公司对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的辛勤工作表
示诚挚的感谢。
  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》
和其他要求,做好沟通及配合工作。
  三、拟变更会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为中兴华会计师事
务所(特殊普通合伙)具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同
意向公司董事会提议聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审
计机构。
  (二)独立董事的事前认可情况和独立意见
  独立董事事前认可意见:经核查,认为公司拟聘请的中兴华会计师事务所(特殊
普通合伙)具备证券、期货相关业务许可等资格,具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力,能满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司已就聘任会计师事务所的相
关事项与原审计机构进行了沟通,其已对该事项进行确认且无异议。公司本次变更会
计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损
害公司利益和股东利益的情形,我们同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2022 年度审计机构,负责公司 2022 年度的审计工作,并且同意将变更会计师
事务所事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
  独立意见:公司拟聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货
相关业务许可等资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供
真实公允的审计服务,具有足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性,诚信状
况良好,能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项审议
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该事项提交公司 2022 年第二次临时股东
大会审议。
  (三)生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议
通过之日起生效。
  四、备查文件
  独立意见;
  特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会

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