协鑫能科: 关于公开发行可转换公司债券方案、预案、可行性分析报告修订情况说明的公告

来源:证券之星 2022-10-01 00:00:00
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证券代码:002015          证券简称:协鑫能科            公告编号:2022-103
               协鑫能源科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券方案、预案、可行性分析报告
                 修订情况说明的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 15 日召开
了第七届董事会第五十二次会议、第七届监事会第二十七次会议,审议通过了公
司公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的相关议案。根据
公司实际情况,公司于 2022 年 9 月 30 日召开了第八届董事会第三次会议、第八
届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案
的议案》
   《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
                             《关于公司
公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》,主
要对本次公开发行可转换债券募集资金的用途进行了调整,公开发行可转换债券
方案的其他条款不变。具体调整情况如下:
     一、本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的调整内容
     调整前:
     (十七)募集资金用途
     本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元(含
本数),扣除发行费用后,募集资金净额将用于以下项目:
                                                  单位:万元
序号            项目名称            项目总投资金额         拟使用募集资金金额
            合计                   470,802.84       450,000.00
     在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,经股东大会授权,董事会可以
对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次可转债发行扣
除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实
际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次可转
债发行募集资金到位之前,公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹
资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
     调整后:
     (十七)募集资金用途
     本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元(含
本数),扣除发行费用后,募集资金净额将用于以下项目:
                                               单位:万元
序号          项目名称           项目总投资金额         拟使用募集资金金额
            合计                470,462.63       450,000.00
     在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,经股东大会授权,董事会可以
对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次可转债发行扣
除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实
际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次可转
债发行募集资金到位之前,公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹
资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
     二、本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的主要修订情况
     (一)“二、发行概况”之“(十七)本次募集资金用途”
     调整前:
     本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元(含
本数),扣除发行费用后,募集资金净额将用于以下项目:
                                               单位:万元
序号          项目名称           项目总投资金额         拟使用募集资金金额
            合计                470,802.84       450,000.00
     调整后:
     本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元(含
本数),扣除发行费用后,募集资金净额将用于以下项目:
                                               单位:万元
序号          项目名称           项目总投资金额         拟使用募集资金金额
            合计                470,462.63       450,000.00
     (二)“四、本次公开发行的募集资金用途”
     调整前:
     本次可转债发行募集资金总额不超过 450,000.00 万元(含本数),募集资金
扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:
                                               单位:万元
序号          项目名称           项目总投资金额         拟使用募集资金金额
            合计                470,802.84       450,000.00
     调整后:
     本次可转债发行募集资金总额不超过 450,000.00 万元(含本数),募集资金
扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:
                                               单位:万元
序号          项目名称           项目总投资金额         拟使用募集资金金额
            合计                470,462.63       450,000.00
     三、本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的主
要修订情况
     (一)前言部分
     调整前:
     为进一步提升协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)持续盈利能
力,推进公司业务战略转型,增强公司核心竞争力,公司拟通过公开发行可转换
公司债券(以下简称“本次可转债发行”)方式募集资金,用于投资协鑫电港项
目(二期)、电池级碳酸锂工厂建设项目和偿还债务。公司董事会对本次可转债
发行募集资金使用的可行性分析如下:
     调整后:
     为进一步提升协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)持续盈利能
力,推进公司业务战略转型,增强公司核心竞争力,公司拟通过公开发行可转换
公司债券(以下简称“本次可转债发行”)方式募集资金,用于投资协鑫电港项
目(二期)、年产3万吨电池级碳酸锂项目和偿还债务。公司董事会对本次可转债
发行募集资金使用的可行性分析如下:
     (二)“一、本次可转债发行募集资金使用计划”
     调整前:
     本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元(含
本数),扣除发行费用后,募集资金净额将用于以下项目:
                                               单位:万元
序号          项目名称           项目总投资金额         拟使用募集资金金额
            合计                470,802.84       450,000.00
     调整后:
     本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元(含
本数),扣除发行费用后,募集资金净额将用于以下项目:
序号          项目名称               项目总投资金额         拟使用募集资金金额
            合计                    470,462.63        450,000.00
     上述涉及募集资金投资项目名称以及项目总投资金额、拟使用募集资金金额
的内容均同步修改。
     (三)“二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析”之“(一)协
鑫电港项目(二期)”之“1、项目基本情况”
     调整前:
     (2)项目基本情况
     目前,公司规划和实施的换电站主要分为三大类:乘用车、重卡和轻型商务
车。其中乘用车主要包括出租/网约车等,重卡主要包括重型载货车、矿卡等,
轻型商务车主要包括中型载货车、轻型载货车、微城载货车等城际配送物流车等。
各类换电站实施策略以换为主,充换结合。本项目计划在内蒙古、宁夏、山西、
陕西、贵州、天津、山东、河南、广东、四川、重庆、江苏、河北、天津等省份
进行,拟通过租赁场地的方式新建约 86 个重卡车换电站和 30 个轻商车换电站,
合计 116 个换电站;其中车电分离(按车电分离匹配比为 1 折算)换电站 66 个
(重卡车 51 个,轻商车 15 个)。
     ……
     本项目单个换电站的建设周期约为 3 个月,全部换电站总体计划建设期为 2
年,分批次进行建设。本项目具体建设规划如下:
                         重卡车换电站
     序号            地区                          数量
                       重卡车换电站
  序号              地区            数量
             合计                         86
                       轻商车换电站
  序号              地区            数量
             合计                         30
  本项目实施主体为协鑫能科及在各地区注册设立的多个控股子公司。
  调整后:
  (2)项目基本情况
  目前,公司规划和实施的换电站主要分为三大类:乘用车、重卡和轻型商务
车。其中乘用车主要包括出租/网约车等,重卡主要包括重型载货车、矿卡等,
轻型商务车主要包括中型载货车、轻型载货车、微城载货车等城际配送物流车等。
各类换电站实施策略以换为主,充换结合。本项目计划在内蒙古、宁夏、山西、
陕西、贵州、天津、山东、河南、广东、四川、重庆、江苏、河北、天津等省份
进行,拟通过租赁场地的方式新建约 88 个重卡车换电站和 27 个轻商车换电站,
合计 115 个换电站;其中车电分离(按车电分离匹配比为 1 折算)换电站 65.5
个(重卡车 52 个,轻商车 13.5 个)。
  ……
  本项目单个换电站的建设周期约为 3 个月,全部换电站总体计划建设期为 2
年,分批次进行建设。本项目具体建设规划如下:
                        重卡车换电站
    序号                  地区                        数量
                   合计                             88
                        轻商车换电站
    序号                  地区                        数量
                   合计                             27
     本项目实施主体为协鑫能科及在各地区注册设立的多个控股子公司。
     (四)“二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析”之“(一)协
鑫电港项目(二期)”之“4、项目投资概算”
     调整前:
     本项目投资总额为 185,792.10 万元,拟全部使用募集资金,具体情况如下:
                                                  单位:万元
序号           项目          数量          单站投资         总投资
            重卡换电站
          (不含车载电池)
         重卡换电站(车电分离)
           车载电池匹配比
            轻商换电站
          (不含车载电池)
         轻商换电站(车电分离)
           车载电池匹配比
           合计                    -            -   185,792.10
     后续实际备案及建设过程中,根据不同建设方案,单个备案项目可能会包括
多个重卡车或轻商车换电站,投资金额也可能略有变化。
      调整后:
      本项目投资总额为 185,792.10 万元,拟全部使用募集资金,具体情况如下:
                                                     单位:万元
序号            项目        数量            单站投资           总投资
          重卡换电站
        (不含车载电池)
       重卡换电站(车电分离)
         车载电池匹配比
          轻商换电站
        (不含车载电池)
       轻商换电站(车电分离)
         车载电池匹配比
            合计                   -             -     185,451.89
      后续实际备案及建设过程中,根据不同建设方案,单个备案项目可能会包括
多个重卡车或轻商车换电站,投资金额也可能略有变化。
      (五)“二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析”之“(二)年
产 3 万吨电池级碳酸锂项目”之“4、项目投资概算”
      调整前:
      本项目投资概算情况如下:
                                                   拟使用募集资金
序号           项目     投资合计(万元)         占总投资比例
                                                      金额
        主要材料、安装费
         及其他费用
         合计             175,010.74     100.00%       154,207.90
      调整后
      本项目投资概算情况如下:
                                                拟使用募集资金
序号        项目       投资合计(万元)         占总投资比例
                                                   金额
        主要材料、安装费
         及其他费用
        合计             175,010.74     100.00%     154,548.11
      特此公告。
                               协鑫能源科技股份有限公司董事会

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